(BT-CW-212)报销管理细则.docx
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1、报销管理细则受控状态:受控发放编号:生效日期:2007-04-02版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期1总则为加强企业内部控制制度建设,完善公司财务管理,标准公司职工经济行为,特制定本规定。2管理规定2.1借款2.1.1出差人员借款必须先到财务(部)管理中心领取借款单,填明正当借款理由,先经部门主任签字同意,然后由财务主管和总经理签字批准后,持借款单到出纳处支取现金。出差人员出差返回后5个工作日内报销差旅费并结清借款,超过5天无故未报箱者,不得再借款,出纳会计有权在当月工资中扣除借款。试用员工借支差旅费或临时借款,需由正式员工具担保书或签认担保方能办理,若借款人未能归还借款,担保人
2、应付连带责任,以工资或其他资金代为归还。2.1.2其他临时借款,如业务费、周转金等借款,须注明还款日期,审批程序同出差借款,凡职工借用公款者,在原借款未还清前,不得再借。各项借款金额及报销金额审批严格按法人授权范围执行,超越授权范围,出纳应拒绝支付。2.1.3借款审批人因出差等事由不在公司时,应电话通知下一审批人先行签批,总经理不在时应电话通知财务管理中心出纳先行支付,事后及时补办借款手续。2.1.4每箔借款(含支票领用),借款人必须注明归还或报销日期,在承诺期内未归还和报箱且无正当理由的,逾期一日按5%扣款。扣完为止。2.2报销2.2.1报销程序:a)职工报销:由经办人签字一部门主管签字认可
3、一财务主管审核一分管经理一总经理(龙事局主席)签字批准一出纳支付。b)科室负责人报销:本人签字一财务主管审核一分管经理签批一总经理(董事局主席)签字批准一出纳支付。c)助理以上人员报销:经办人签字一财务主管审核一总经理签批一出纳支付.d)严禁代为报销,坚决执行选办理、谁签字,责权利要明确.报销单据必须分类粘贴,不分类或分类不明者不予报销,过期单据不予报销。2.2.2报销标准a)办公费报销:购包办公用品,先由需求部门提出申请,经公司总经理审批后,办公室持申请雎到财务办理借款手续,购置完后,持签批发票(附明细)到财务报帐。无明细者不予报销。发票和实际业务不符不予报销。b)交通黄报销:对于公司因车辆
4、安排不开而打的办公的,须经公司办公室许可,回来后到办公室登记,在车票背后写明时间、起止地点、花费金额并签名。每周五由办公室统一贴单据并附登记明细报销,出纳负贵审核时间及单据、金额等不符者不予报销.C)日常招待用水果和烟茶报销:日常接待用水果因无购物发票,接待科室先行垫付,报办公室和财务管理中心备案,每月底由公司办公室和财务共同解决。d)报刊杂志的征订:每年由办公室根据各部门实际需要订购,有特殊要求的报刊可单独上报公司办公室。办公室经报总经理批准后统一办理。发票需要附公司报纸及刊物明细。有政府职能部门特殊撞源或其他原因订购的杂志,单独请示总经理或董事局主席办理。e)饮用大桶水和汽车用矿泉水的购置
5、:公司办公用大桶水须开正规商业发票,并注明单价数量,公司接收大桶水应有登记,每个部门领用要做登记并签字,每次和供水公司结账需要附接收和登记记录到财务办理付款手续。汽车用矿泉水由公司办公室统一购置,管理同上。2.2.3 车辆相关费用报销:a)维修保养车辆维修保养由相关人通提出维修保养申请,报办公室主任审核后,经总经理签批到财务办理现金或支票领用手续,到特约维修保养后,持发票和盖章的明细报销。发票和明细缺不予报销。b)装饰车辆需要装饰或改装的,由相关人员提出申请,报办公室主任审核后,报总经理批准后办理,发票附带明细办理报销手续。发票明细不全不予报销。C)加油公司车辆实行加油卡加油,卡中金额缺乏时,
6、由办公室相关人员申请并报办公室主任批准充值,办公室应跟踪加油卡的使用与车辆里程的比照关系,对油耗明显偏高或波动异常乂无正当理由的,黄山处理意见.d)过路过桥及停车费由相关人员持有效单据到办公室主任处冷字后,经财务审核报总经理批准报绡。2.2.4 差旅费报销:职工因公出差,据实报销差旅费,包括车船机票,相关保隆,住宿等。G出差在外的餐费标准:有招待任务的据实报销,无招待任务的,餐优标准为:在省会和特区出差的:中晚餐高层80元/餐;中层60元/餐;职工50元/餐,在其他地区出差的:中晚餐公司高层为六十元/餐,中层四十元/餐,职工三十元/餐,早餐一律10元/餐,外出会议培训,所交费用已含餐费的,不再
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