2024年医院财务票据管理岗位职责(共8篇).docx
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1、2024年医院财务票据管理岗位职责(共8篇)第1篇:票据管理岗位职责票据管理岗位职责1.在财务主首的带领下,严格执行财务会计制度,执行会计法、税法和其他i耀;演1.2,负责应收票据款项的结算,结算付款时需经财务主管确认,按时记载账目并刚好登记台账做到每日下班前清点无误后交财务主省保管定期将所记载的凭证交往来同位会计进行初审,复核无误后方可记账,做到精确无误.3、负责每月运若消旅的绢制、发货单的复印,刚好交给运输公司开具运筠发票.4、负责每月职工养老保睑明细表的拷贝,整理、打印,刚好交给出纳会计和往来会计做吃5、编制每月编制农商行、随州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表,刚好交给出纳会讨送
2、交银行.6、幅制工资对比表、各项税茎明细表和水电气费用表,刚好交给主管会计参考,以便为公司节融耗供应依据.7、负责选购、销售合同的蛊旗.收集及登记台账,追踪货物与发票是否刚好,数量与发票金额足否与合同一样,假如不一样,WiW与选国部门联系并报告给主管8、负责专用发票的领咫及每月柢扣联的装订.9 .负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理.工程发票.10.负责每月转账凭证过渡表的编制,转账凭证的装订;对全部凭证的编号工作.11、负责全部证件原件及豆印件的保管、运用.12 .负责年度会计账册的打印和装订;年度保险明细账册、工资明细表账册、选购和销售合同、运磷清单的装订,做到整齐美观
3、.13、负责蝌化工的工作如下:发票的领购和开其账及银票到期的收款到银行办理相关款项的转对全部账目的记载抵扣联的认证报表的申报凭证及账册的打印和装订龙城公司全部印京的保管、运用工作昉城全部证件原件及复印件的保管.运用.14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作.第2篇:票据笈理同位职责票据管理岗位职责1 .票据管理员由位职责一、满意医院收费的须要,刚好到有关部门购买专用收据,同时登记造册,妥当保管;二、严格按医院票据管理规定的适用范围借领.仔细登记所借数量起止号码,在借出前要仔细检亘是否有缺页、混页、重号、错号的现象,如发觉上述现象,要刚好与有关部门联系处理;三、仔细做好年度收费许可证和所用
4、收据的验证、核销工作;四、明确收款收据*收费票据的运用范围,不能混用.借用;五、负责收据核销工作.票据运用完后.应刚好将发票存根收回,皮领用人的票据种类进行核销,并做好S记.核俏后的票据按财务规定统一存放管理,到期后集中申报处修六、仔细检自收据的运用状况,发觉问题要刚好与领导汇报,却保收据运用上的平安;七、完成领导交办的其他各项工作.2 .票据管理司位职费1、在财务主管的带领下,严格执行财务会计制度,执行会讨法、税法和其他法律i三.2、负责应收票据款项的结算,结交付款时需经财务主管确认,按时记教账目并刚好登记台账做到每日下班前清点无误后交财务主管保管定期将所记载的凭证交往来同位会计进行初审,经
5、核无误后方可记账,做到第确无误.3 .负责每月运费清单的编制.发货单的复印,刚好交给运输公司开具运输发票.4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印用妆子交给出纳会计和往来会计做账.5.箱制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表,刚好交给出纳会计送交银行.6、编制工资对比表、各项税费明细表和水电气型用表,刚好交给主管会计参考,以便为公司节镑降耗供应依据.7、负责选购、销售合同的盖章.收集及登记台账,追踪货热与发票是否刚好,数量与发票金额是否与合同一样,做如不一样,田股子与选购部门联系并报告给主管8 .负责专用发票的领购及每月柢扣联的装订.9 、负费每月到税与局开具个
6、人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票.10 .负责每月转账凭证过渡表的编制,转账凭证的装订;对全部凭证的编号工作.I1.负责全部证件原件及豆印件的保管、运用.12 .负责年度会计账册的打印和装订;年度保险明细账册.工资明细表账册、选购和销售合同、运输清单的装订,做到整齐美双13 .负责龙城化工的工作如下:发票的软网彳西具到银行办理相关款项的转账及银票到期的收款对全部账目的记载抵扣联的认证报表的申报凭证及账册的打印和装订龙城公司全歌D章的保管、运用工作龙城全部证件原件及复印件的保管、运用.14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作.2024年3月3、票据管理工作岗位职责一、负责环境卫
7、生臂理中心行政事业性收费发票购买、存放、发放.核销的工作.二、负责环卫保洁服务有限公司管业、精售发票购买、存放、发放、核销的工作.三.负责环卫中心、环卫保洁公司每月税务资料的对夕Hg送工作.四.负责财务股车辆后勤服务工作(车辆保养、修沪)五、负责完成单位各项临时性的工作.4、教化系统票据甑员岗位职责一、依据票据管理的法规、制度,负责各类票证的领、发、运用、核销.二按票证类S股出票证总账,按领用对蛊设置孰明细账,将票据较、用.缴、存刚好登记入赚,并定期盘点核对,与单位核签,做到赊实相符.三、票据发放坚持“划耿制,眼额管理”原则,每学期依据收费项目#*生数编制票据运用安排,刚好报财政审批后确定票据
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