41 特变电工沈变公司变压器主业不合格品控制管理制度(试行).docx
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1、特变电工沈变公司变压器主业不合格品控制管理制度(试行)第一章总则第一条本制度适用于本公司与覆盖产品有关的各职能部门和生产场所的质量活动;也可作为外部质量体系审核的依据。笫二条本制度适用于进厂材料、组部件,产品生产、制造全过程及在交付或开始使用后发现的不合格品的控制与处置。第二章职责笫三条总经理负责组建技术专家委员会,确定参与评审人员的资格,授权其评审不合格品。第四条质量检验部检验员和检测中心试验员负责本岗位职责范围内不合格品的判定、标识和记录。并通知相关部门以及处置的跟踪检验和试验、记录等控制。质量检验部负责组织制造过程质量问题评审及解决过程质量和解决速度的考核,并对产品制造过程中出现的不合格
2、问题开具不合格通知单。质量检验部负责召集评审,根据车间报备的问题分析报告对评审的问题进行原因溯源。质量检验部负责对责任部门进行考核和奖励。第五条发生不合格品的部门负责对不合格品进行隔离等控制,并负责组织对一般性质的不合格品的评审和处置。负责对本部门出现的问题提出问题评审处理申请,并配合所有参与评审部门完成整个质量问题评审流程。提出问题评审处理申请的车间完成问题评审工作后,根据评审过程对问题的分析情况编制产品问题原因分析报告,非本部门责任举证,便于问题预防整改措施的制定和最终问题责任归属以及产品质量档案的建立。笫六条采购部负责进厂原材料、组部件厂家联系与沟通,负责不合格品的处置。第七条生产部负责
3、外协件不合格品的处置。负贲组织产品制造环节中较大问题的不合格品的评审,有对执行过程及效果进行考核。第八条设计部、工艺部参加不合格品的评审,分析问题产生原因,出具问题解决方案。第九条质量检验部负责不合格品处置及评审后再检验及记录等控制。第十条检测中心负责不合格品处置及评审后再试验及记录等控制。第十一条质量管理部负责组织综合性重大的有争议不合格品及交付顾客使用后引起顾客抱怨、退货的不合格品评审。第十二条总工程师负责在综合性重大不合格品评审过程中各方面意见不一致时,对不合格品评审做出最终决定。第三章不合格品的控制第十三条判定1、检查员或试验人员在检验或试验过程中,当发现产品不能满足规定要求时,应在2
4、个小时内做出判定,确定为不合格品后,填写“不合格通知单”交责任部门,责任部门负责对不合格品进行处置。2、自检和互检发现的不合格品通知责任部门质量员处置。3、外购件、外协件入厂未经检验或试验、检验和试验不合格,不准入库或投入使用。4、生产制造过程中发生的不合格品,未经处置不准转入下工序,不准入库。第十四条标识、隔离生产制造过程中检验和试验发现不合格品时,要立即填写不合格证栓在不合格品上,进厂检验发现不合格品时由物资管理配送中心的保管员采取隔离措施,严禁与合格品混放在一起。不能进行隔离的大的部件和成品,以示与合格品区别。笫十五条记录在检验和试验时发现不合格品后要填写相应的检验和试验记录,并开具不合
5、格品通知单。不合格品处置后的再检验和试验后,也要填写相应的检验和试验记录。第十六条处置1、采购部负责对不合格进货进行处置,可按偏离许可、让步和退货等方式处置。2、生产部负责对不合格外协件进行处置,可按让步和退货等方式处置。3、车间负责生产制造过程中不合格品的处置,可按返工、返修、报废处置。4、不合格品需设计部门、工艺部门处置或与设计、工艺部有关时,由车间相关职能人员与设计或工艺部门沟通,由设计或工艺部门下发技术业务联络单或工艺联络单处置。5、检验员和试验员负责不合格品的处置后的复检验和试验第四章原材料偏离许可控制程序笫十七条偏离许可范围1、材料规格不符合要求;2、不符合顾客指定要求,但具备同等
6、资质和性能;第十八条申请1、材料规格不符合要求须代用时,由采购部门采购员填写“偏离许可申请单”并注明需要的原因,注明代用与被代用原材料名称、规格型号、数量、所用产品工作号、顾客或项目名称等相关信息,并提供所代用原材料样本、性能指标、试验报告等信息。第十九条审批A、B类原材料需经过申请部门领导、分管采购公司领导、设计部主设及领导、工艺部主管及领导、总工程师批准(总工程师不在时,由常务副总经理或总经理批准);C类原材料需经过申请部门领导、分管采购公司领导、技术中心主管领导、工艺部主管及领导批准第十九条接收质量检验部部长接到“偏离许可申请单”后,经确认无误后签字确认,进厂检查员按“偏离许可申请单”的
7、要求进行验证,符合要求方可放行代用的原材料、组部件,否则按不合格原材料、组部件处置第五章进货让步控制程序第二十条、不合格进货让步使用、放行和接收的原则一不影响整机精度、性能和可靠性;一不影响整机寿命;一不影响整机外观;一不影响安全;一不能造成顾客申诉。一原材料、组部件不符合质量要求,但可进行返工后合格,但费用由供方提供时。第二十一条申请当原材料、组部件经进厂检验员检验确认不合格后,采购部门经主管领导决定申请办理“让步”时,由采购部门采购员填写“进货让步申请单二第二十二条设计、工艺部门处置当设计、工艺部门主管工程师接到“进货让步申请单”后,根据不合格进货的偏离内容和程度对下道工序或成品的影响程度
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