CDNL-P13-R04 内部审核报告.docx
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1、审核依据1.CNAS-C1.01:2006检测和技浪实验宣拢力认可准则、CNAS-C1.11:2015检测和校准实躲直能力认可准就在电t检测领域的应用说明、CNAS-C1.52:2014CNAS-C1.01g检测和校淮实验室施力认可准则应用要求所涉及的全部条款审核蛆员审核日期2018-06-142018-06-15审核如长2,中请认可相关项目的碉认(包括管理体系大件、记录、现场检测等。*械约:检测中心质量管理体系迂立后的第一次内审,徐热理体系的实施情况以及与认可要术的杼合性,确认检测活动的浪端性.审核蔻鼻:检测中心各人员、质量管现体质的全部要去、质量皆现体乐涉及的各个程序、检测区域、樗宴/样品
2、管理区域、菅理体系或*的所有活动.审植总加一、审核情况:2018年6月14F1.2018年6月15日,检测中心组阻了白质量管理体运行以来的第一次内部审核,本次内部审核对检测中心的质量管理体系运疔情况作了全面按攵,审核绍果表明检测中心已根据港财要求It立了全面的管理体系.管理体系保证了:1.检测中心具有经公司法人授权的法律地位和检测治动的独立性合法性。2、是按战CNAS-C1.Oi:2006IS0IEC17025:2005)检测和校准实脸史能力认可漳别及其相关准则的要求度立,并按其要求道行正常运行。3、体系文件一共四层,分别为质量手册、椽序文件、作业指导书和记录表结,体系文件可操作惟更好.各同住
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