EMS内部审核完整资料.docx
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1、yApiSTEKTECHNO1.OGYCO.,1.TD.2020年年度环境管理体系内部审核记录编制人:陈月惠审批人:季登英核准人:蔡孔融汇编时间:2020年05月07H内审首末次会议签到表时间:2020年05月07日地点:会议室主持人:蔡孔融(管理代表)序号姓名部门首次会议签到末次会议签到NO:1张国锋总经理NO:2蔡孔融管代/管理部NO:3刘宗明研发部NO:4唐智新工程部NO:5连高忆业务部NO:6范苗琴采购部NO:7刘世琮生产部NO:8刘虎品保部NO:9熊义良仓库NO:IO杨纯财务部NO:I1.陈月惠文件管理备注:首次会议及末次会议按照审核计划通知要求.管理代表、各部门负责人、所有内审垃均
2、未缺席(1收集整理:陈月思核准:蔡孔融2020年度EMS内部审核计划表、目的:确保IS014001:2015环境管理体系运行之符合性、有效性、适宜性检查;二、范围:适用于本公司的内部审核活动的策划:一:、准则:依据公司的所有体系文件、管理体系标准条款要求、法律法规、合同、客户要求等:四、审核资源及职责:各部门指定的培训合格之审核小组组长及成员,各审核小组完成全程审核活动,按照本公司之内部审核控制程序职责内容执行。五、审核方式;集中式审核六、审核频次:按照文件规定年至少次月份ti111月2月3月4月5月6月7月8月9月IOHI1.月2J管理层管理代表管理部品保部工程都采购部业务部财务部仓库计划编
3、制:陈月惠核准:蔡孔融2020年EMS内部审核实施日程表1、审核目的I为全面j解点公司环境管珅体系的执行状况,确定环境管理体系的忏理活动及其结果是否符合计划的安排,以确保体系能有效运作,为管理体系的改进提供依据.2、审模范国:粒诙的组织、职能范困与环境有关的所有职能部门。3、公司环境管理体系中的各项要求体系ISOMOOh2015标准、公司本身所有体系文件、。公司及产品相关的所有法律法规、客户相关要求.4、审核Ia成员分部及审核日期I2020年05月07H组长:季登英A组:品保部(刘虎)B第:管理部(蔡孔融)Cff1.:生产部(刘世琮)文件费科管理;陈J患5、审核分出时间表审核对应标准条款受审校
4、部门B08:30-9:304.1、4.2.4.3、4.4、5.K52、5.3、6.1.h6.1.2.6.1.4.7.h7,4.7.5,h9,29,3、IO.h10.3总经理/管代A9:30-10:305.3、6.2、6.1.2、8.1、7.1、7.2、7.3、7.4、6.1.3,9.1.2、7.5.8.2管理部B9:30-10:005.3、6.1.2,6,2、8.1工程部A10:30-11:3()5.3、6.1262、81、7.4.3采购部B13:30-14:3053、6.1.2、6.2、8.1、7.4.3业务部A13:30-15:305.3、6.1,2、6,2、8.1、8.2生产邨C13:3
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