乐仕服装有限公司测量、分析和改进制度.docx
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1、乐仕服装有限公司测量、分析和改进1总则1总则2.1顾客满意度测量程序2.1顾客满意2.2内部审核控制程序2.2内部审核2.3过程的监视和测量2.3过程的监视和测量2.4产品的监视和测量程序2.4产品的监视和测量3不合格品控制程序3不合格品控制4数据分析控制程序4数据分析5.1持续改进5.1持续改进.5.2纠正/预防措施控制程序5.2纠正措施5.3预防措施1总则I.本公司为确保产品,质量管理体系过程的符合性,并实现不断的改进,在对测量和监控活动作出规定,策划和实施时,应考虑如下几点:1.I在确定测量和监控的设计,测量时要考虑能使组织获益。1.2要考虑采取适宜的措施,而不是单纯用于积累信息。1.1
2、 3确定测量和监控的方法,应考虑包括使用统计技术在内。1.4 应按规定和策划的结果实施测量和监控活动。1.5 识别不合格和潜在不合格,采取相应的纠正/预防措施,不断改进2.为达到策划的结果,公司编制了如下文件顾客满意度测量程序内部审核程序不合格品及控制程序产品监视和测量程序数据分析程序纠正/预防措施控制程序同时在其它相关过程2.3过程的监视和测量,4数据分析,5.1持续改进都明确了;则量和分析,改进质量管理体系的方法并进行详细描述。1 .目的对公司质量管理体系的运行业绩进行测量,了解顾客的满意情况获取有关改进的信息,持续增强顾客满意度。2 .适用范围适用于顾客满意度的调查测量分析过程3 .职责
3、3.1运行部3.1.1负责组织顾客满意度的调查工作3.1.2负贲对收集回来的有关信息进行统计分析3 .2相关部门配合运行部实施本程序4 .工作流程4.1 有关顾客的信息收集4. 1.1每年第四季度由运行部组织收集顾客的有关信息。5. 1.2信息的收集方式一般情况下采取以下几种方式:a问卷调查一一顾客满意度调查表(可以采用电子邮件或电传)b顾客的反馈一如顾客的投诉包括书面和口头4. 2信息的整理1 .2.1对于顾客反馈回来的信息由运行部负责进行整理统计分析,寻找顾客的不满意之处,分析结果形成“顾客满意度分析报告”,提交公司管理评审会议,作为管理评审的输入内容之一4 .2.2对于顾客的投诉依据与顾
4、客的有关过程控制程序规定处理。5 .3顾客信息的统计方法依据数据分析程序有关建议执行。4. 4信息的利用1. 4.1对于统计分析结果发现的顾客不满意之处,由运行部确定责任部门,填写“纠正/预防措施处理单”依据纠正/预防措施控制程序规定执行4. 4.2对于不满意之处涉及面比较广泛的,由运行部负责组织相关部门/人员进行讨论分析或提交到公司的管理评审会议,查找原因,采取纠正措施进行改进,经营部负责跟进落实,必要时反馈给顾客。4 .5顾客满意度调查表的下发及回收规定根据本年度的顾客总数量,下发的“顾客满意度调查表”不少于本年度顾客总数的60%,回收率不能少于50否则视为无效。5 .相关文件数据分析程序
5、与顾客有关的过程控制程序纠正/预防措施控制程序6 .相关记录Y1.QR-063顾客满意度调查表Y1.QR-073纠正/预防措施处理单2.2内部审核控制程序1 .目的评价质量管理体系的符合性和有效性,寻找持续改进的机会。2 .适用范围适用于公司质量管理体系覆盖的所有过程和所有区域的内部审核3 .1职费3.1 公司总经理批准年度内审计划。3.2管理者代表负责内审工作的组织与开展,包括审核组长的任命及审核组的组建3.3审核组长负责编制“审核实施计划”和组织编制“内审检查表”3.4运行部负责整理、保存内审记录并归档。3.5相关职能各部门配合内审工作的实施。4.工作流程4.1内审策划4.1.1根据公司目
6、前实际情况,公司每年进行一次内审。4.1.2当出现下列情况时,可以考虑追加临时内审:a公司组织架构发生重大变化b相关的法律、法规要求发生变化时c公司质量管理体系范围变更包括覆盖的要素和产品时d进行第二方、第三方审核前e市场需求发生变化f顾客严窜投诉时3. 2内审准备1. 2.1每次内审前,由管理者代表负责任命审核组长,组建审核组。4. 2.3审核组长负责编制“审核实施计划”并组织内审员编制“内审检查表”。5. 2.4“审核实施计划”经管理者代表批准后提前7-10天发放给受审区域,受审区域若对计划有异议,请于内审前三天反馈给审核组长以便及时调整。4. 2.5“内审检查表”经审核组长批准后备用于内
7、审。5. 2.6内审员不允许审核自己的工作,以确保审核过程的客观性和公正性、独立性。43内审实施4.3. 1首次会议4. 3.1.1首次会议由审核组长主持,向与会人员介绍审核目的、范围、依据、审核组成员及审核口程等。与会人员为各受审部门负责人及公司领导、内审组全体。4.3. 1.2与会者在“会议签到表”上签名。4.3.2现场审核4.3.2.1内审组根据“内审检查表”、“审核实施计划”对自己负责的受审区域进行客观公正审核,控制审核进度,同时将审核情况记录于“内审检查表”中。4.3.2.2每天内审结束后,由审核组长组织召开内审组会议,了解当天内审情况,核查“内审不符合报告二4.3.2.3内审员在审
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