收料作业管理办法.docx
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1、收料作业管理办法口进料作业流程(如下)使用说明:使用表单发票I联验收单5Ift订单帐卡I张物料入厂检脸表1张进料检验规格表1张1.供应商1. I厂商M写脸收忸一式五联2.点收2. 1送至笆存区,仓照核对订单及点收2. 2若数量IE礴于脸收单上签收2. 3销订单档,编号登入进货日报我2. 4验收单:第四联厂商存底,余送质管3.检验3. I质管依进料检验规格及抽验3. 2进料株蛉规格表:旗管自存4.记录4. I抽验结果记于物料入厂检裟去物料入厂检脸表:质管自存4. 2允收签章4. 3贴绿色允收票签验收单:第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购4. 4采购销订单档5.入库5. I原物料入库,记入帐
2、卡5. 2入电脑库存帐5. 3核对发票无误后,汇总送会计使用说明:使用表单物科入厂检验表1张进料检蕤规格去I张委外加工中1 .协作厂1)厂商划写验收单一式五联(含发票)2 .点收(1)送到桶存区,仓库核对订取及点收(2)若致砍正确广骁收单上签收3)销订单档,编号登入进货日报表进料检验规格表;质管自存4 .记录(1抽验结果记于物料入厂检验及物料入厂检验表:质管自存(2)允收签章(3)贴绿色允收票签脸收单:第一联质管送生管第二联仓库第三联会计第五联采购4)采购销订常档5)生管销委外加工总5.入库1)半成品入库2)核对发票无误后,汇总送会计使用说明:使用表单发票I联脸收单5联订购单帐h张物料入厂检验
3、表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联1 .供应商(1)厂商填写聆收单一式五联2 .点收(1)送至哲存区,仓库核对订单及点收(2)若数地正确于3金收单上签收脸收单:第四联厂商存底移送质管(3)梢订单档.号登入进货日报表3 .检验(1)质管依进料检验规格表抽验1 2)进料检验规格表:斯管自存4 .记录(1)抽验结果记于物料入厂检验表送科长签章脸收单:第一联侦管第二联仓库第三联会计(作废)第五联采购物科退优通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商(6)购联络厂商取回物料退货通划单(传出或呢得5 .退回(1)仓库根据验收单于进货日报表注蝌进料(2)厂商点收(3)厂商签收4)回使用说明;使
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