存货管理方案实用制度标准范本.docx
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1、存货管理制度范本一、总则1 .为了增强公司对项目存货的管理和控制,保证项目存货安全完好,提升项目存货使用和发放效率,保证合理确认存货价值,防备并实时发现和纠正存货业务中的各样差错和作弊,依据国家有关法律法例和物质设备管理方法,拟订本制度。2 .本制度所称存货,是指公司及部下项目在平时活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中供给劳务过程中耗用的资料和物资,只需包含各种原资料、成品、半成品、周转资料、小型设备机具、五金配件等。3 .库存物质内部控制中的不相容职务应该分别,此中包含:物质入库、出库经办者与审批者应分别。实物的查收保存与采买应分别。审批发料的物质人员与存货保存员应分别。存货清点应由
2、保存、记账及独立于这些职务的其余人员共同进行。若某职位空缺或有关人员暂时出门,应指定代替人员或暂时人员负责,防止暂时的职务重叠。八查收和保存1.公司拟订了项目管理手册或有关管理方法,对物质查收入库流程予以规范,包含货物的质量查收,数目查平等。项目资料员等考证人员依据采买合同/进场计划等资料及查收标准对进场物质质量、数目进行检查,查对无误后再送货单署名确认,资料直接移交分包的还应由分包商资料员署名确认。对按规定需复验的物质由项目试验员取样复验,出具复验报告。考证人员依据以上考证结果填写资料进厂查验记录,由施工单位、监理单位等适合权限人员审查署名。关于查收合格后需办理入库手续的物质,需由库房保存员
3、依据供货单/查收单填制入库单,经资料员或有关主管人员署名确认。资料员或库房保存员依据查收单/入库单实时登记资料收、发、存台账,每个月底汇总填报资料收、发、存报表或有关汇总表,适合权限人员审查无误后署名确认。2.公司拟订了物质管理规定或有关管理方法,明确了甲供资料的查收流程。项目资料员等考证人员依照采买合同/进场计划及查收标准对进场物质进行查收。如甲供资料直接调拨给施工单位,施工单位的人员需同时参加查收,共同在收/调料单上署名确认,资料员实时登记资料入库台账,由资料人员审查署名。公司拟订了项目管理手册或有关管理方法,关于物质查收流程予以规范,明确了对不合格物质的控制要求。货物查收时,如与订单不符
4、或外观不切合要求的由项目资料员就地退给供给商,假如在复检后不合格的物质,由项目资料员按不合格品控制程序履行,在产品表记上注明不合格产品,并实时与供给商磋商退货或换货,同时经办人员须填写退、换货记录/不合格品处理记录,适合权限人员审批确认。对不合格的物质,应独自寄存和记录,防止与本单位存货混杂使用。3.拟入库自制存货,按公司仓储控制程序及入库查验的有关规定和要求由质量控制处组织专人对其进行查验并予以表记,只有查验合格的产成品,生产部、仓储处才能够作为存货办理入库有关手续。4.仓储处一定按期对存货进行检查,增强存货的平时保存工作。因业务需要项目与项目之间的存货流动办理物质调拨单。库房应按资料名称及
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