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1、项目财务部一、部门职能:1 .负责项目公司的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的工作:2 .负贵项目公司各类款项的收取和分项成本、费用的支付;3 .负货项目公司现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理:4 .负贡项目公司固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作:5 .负责定期对项目公司财务状况进行分析,出具财务状况分析报告,包括项目公司资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告;6 .负贵员工薪资及福利的发放,按规定计提员工保险、福利等费用,并向有关部门交纳:7 .负贡项目公司的纳税申报及管理工作:包括项目公司各项税收、规费的交纳和管理:各项税班政策信息的收集
2、、咨询服务等工作:8 .负於项目公司财务软件系统信息化的归口管理,包括安装测试、日常维护,系统的安全管理和权限设定等:9 .负贡政府部门统计报表的编报及报送:10 .负责向银行提供银行报表及其贷后检包报告;11 .负贵向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析报告:12 .建立项目公司财务档案(包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料),确保财务资料完整、齐全、安全.13 .执行项目公司有关财务信息保密规定,做好财务保密工作。14,负责其他与财务管理有关的工作。二、岗位职员:(一)副经理1 .负贪本部门人员及各项工作的管理,包括会计核算、财务管理、成本管理、统计管理工作:2 .负货组织制订
3、本部门工作计划和工作总结(含资金计划):3 .负货主持项目公司财务人m业务培训等工作:4 .负责项H公司的纳税申报及管理工作;加强对当地财税政策的了解,及时与当地财税机关进行沟通,努力降低企业的税务成本,维护所在公司和集团的整体利益。5 .负贡根据各级政府部门的要求上报月、季、年度有关报表:6 .负责按会计核算的有关规定审核记帐凭证、明细帐、总帐:7 .负责编制项目财务月度报表、月度项口成本分析报告;8 .负责向银行及相关部门提供项目公司有关财务报表和会计资料:9 .执行项目公司仃关财务信息保密规定,做好财务保密工作。10 .完成公司策事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作.(二)出纳1 .
4、负责房款及其他款项的收取:2 .负货按公司的有关规定支付各种款项:3 .负货登记现金日记账、银行存款日记帐:4 .负责编制银行存款余额资金日报表:5 .负亦每月末银行存款、现金帐与总帐的核对:6 .负货编制月度资金流量分析报告:7负贡项目公司财务软件系统信息化的归口管理,包括安装测试、日常维护,系统的安全管理和权限设定等:8 .负贵帐册、凭证、报表等会计资料的装订;9 .建立项目公司财分档案(包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料),确保财芬资料完整、齐全、安全。10 .执行项F1.公司有关财务信息保密规定,做好财务保交工作。11 .完成上级交办的其他工作。项目部财务部门主要职责1、认
5、真贯彻执行国家法律法规、内部各项规章制度,严格遵守财经纪律,加强财务管理及会计核算工作。2、负责对项目的各项经济活动进行监督,对违反财经制度的行为进行制止、纠正、报告。3、建立健全内部控制制度。4、牵头负责财务预算编制、分析工作。5、负责项目资金管理工作,积极筹措资金,保障项目正常运转;监督资金使用,保证资金安全;服从上级对资金的统一管理和调度,及时足额上交资金。6、完善内部经济责任制,推行责任成本管理,严格执行上级下达的项目责任成本预算指标。7、按照会计准则规范会计核算,及时、准确地进行收入、成本、费用以及财务成果的确认、计量,真实反映财务状况和经营成果,定期编制财务会计报告并及时上报。8、
6、加强资产、债权、债务的管理,建立健全各项会计资料和台账,做好财产物资的收发、增减和使用的会计核算工作,参与其清理、报废的处置工作,防止资产流失。9、协调当地税务关系,依法纳税。10、积极参与项目成本管理和经济活动分析。11、接受国家财政部门、上级主管部门的监督检查。12、完成领导交办的其他工作。项目部会计主管岗位职责1、负责项目财务全面管理工作。2、牵头负责项目财务预算编制工作。3、负责项目财务决算编制工作。4、牵头负责项目经济活动分析工作。5、负责财务内控制度的建立和完善工作。6、负责项目资金筹集、管理和监督使用工作。7、负责项目日常经济业务的会计核算和审核工作。8、负责项目资产管理工作,定
7、期参与项目材料物资、工具设备等的实物盘点;定期、不定期对货币资金、有价票据等进行清查盘点。9、负责项目债权债务管理工作,及时核对并清理。10、参与项目经济合同评审、签订工作,监督合同执行。11、负责建立和管理各种项目财务台账,及时更新、传递、上报。12、负责项目会计基础工作规范化工作,确保达标。13、负责项目税收协调,依法办理相关税收事务。14、负责项目会计档案管理工作。15、负责重大财务事项报告工作。16、完成领导交办的其他工作。项目部出纳员岗位职责1、负责出纳业务,根据主管审核无误的收付款凭证,及时办理现金、银行收支结算业务。2、负责逐笔登记现金日记账和银行日记帐,日清月结,月度对账,做到账实相符,账账相符。3、负责现金、空白支票、空白单据、有价票据的保管,并负责登记相关登记薄、台账,办理领用注销手续。4、严格执行现金管理暂行条例,不超限额保存现金,不以白条抵现金;熟悉银行各种结算凭证的使用方法,按照规定正确使用结算凭证,不得签发空头支票,严禁签发空白支票和远期支票。5、负责日记账的打印、装订,负责考勤的收集、装订等。6、协助主管做好各项统计、报表的基础性工作。7、完成领导交办的其他工作。