(风险管理)认证机构认可风险分级管理办法.docx
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1、CMAS认证机构认可风险分级管理办法(征求意见稿)中国合格评定国家认可委员会认证机构认可风险分级管理办法1 .目的为了提高认可管理的有效性和效率,降低认可风险,促进认证机构加强自律管理,CNAS特制定本管理办法,对认证机构实施认可风险分级管理。2 .依据GB/T27011-2006合格评定-认可机构通用要求CNAS-CCOi管理体系认证机构要求RCO1.认证机构认可规则RCO4认证机构认可收费管理规则RC05多场所认证机构认可规则3 .适用范围木管理办法适用于在质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系四领域已经获得并持续保持CNAS认可资格,且任一领域超过一个认可周期的认证机构。4 .定义认
2、证机构认可风险分级管理:是出于认可机构自身风险管理的需要,根据在各种渠道获得的相关信息,对已获得认可的认证机构管理体系运行的成熟度和有效性进行评价,以此确定认证机构H律管理的能力,并根据其能力程度划分风险级别,采取相应的管理方式和管理措施。5 .风险分级评价原则5.1信息来源5.1.1评分标准使用的信息来自评审、信息通报等途径,是认证机构稳定可竟的信息。5.1.2对于认可风险程度高并对认可风险分级的结果有较大影响的其它信息和评分标准中关键要素判定的信息将采取宜接评价的方式。5.2风险级别评价方式评价方式采用评分和宜接评价两种方式。当两种评价方式产生不同的结果时优先采用直接评价的结果。5.2.1
3、评分是依据设定的评分标准进行评价。评分标准是从认可规范要求中选取关键、重要的内容而形成,包括认可评审信息和认可管理信息两部分。对多领域的认证机构,先对分领域分别进行评价,再由评审组长评价汇总,对同一要素在不同领域或同一领域的不同场合/方式(如办公室评审、见证、分支机构)的评价结果按最低分计算分值。5.2.2宜接评价是通过申诉、投诉、专项评审、行政监督等其他渠道获取的信息和针对评分标准中关键要素判定的信息对认证机构进行评价。5.2.3CNAS秘书处对评审组长的评分进行审核,可对评分结果进行调整并实施直接评价,确定分级评价结果。5.3动态管理每年按机构的年度评审周期对评价结果更新一次。当认证机构出
4、现重大问题,将及时采用直接评价法进行评价,根据评价结果即时调整风险级别。6 .级别划分6. IA级机构:认证管理系统运作良好,H律行为积极主动,持续改进工作效果明显,认可风险低的机构。A级机构的评价结果应高于85分(含85分)且无宜接判断项判定的。7. 2B级机构:认证管理系统运作正常,能采取自律行动但效果不明显,认可风险中等的机构。B级机构的评价结果应在70-84分之间(含70分)。8. 3C级机构:认证管理系统运作基本正常,但存在问题较多,认可风险高的机构。C级机构的评价结果低于69分或根据直接判断项判定的。当出现以下情况宜接按C级管理:1)对认证机构的申诉、投诉和专项检杳等信息查证发现重
5、大问题,经评价认为认可风险高的:2)出现哲停的认证机构恢曳资格后的第一年内的:3)受到相关行政处罚的;4)其他认可风险高,需要按C级管理的。7 .管理措施7.1 根据认证机构所处的风险级别,CNAS分别采取信任管理、正常管理和加强管理的措施。7.2 CNAS从监督评审频次、见证项目数量、抽样量、现场评审人日数等方面体现认可风险分级管理的差别(具体措施见附件2)。7.3 3根据获取的重要信息可对任一级别机构实施专项检查。7.4 CNAS将充分考虑认可风险分级的结果向有关行政管理部门提出管理建议。8 .其它本办法实施程序另行规定。附件1:认可风险分级管理评价标准附件2:认证机构认可风险分级管理对应
6、措施附件】:认可风险分级管理评价标准评分项目评分标准一、认可评审信息(88分)1、公正性(6分)1.1.公正性委员会各利益方代表合理,均衡,符合规范要求(1)1.2公正性委员会每年对认证机构审核、认证和决定过程的公正性进行了审查(1)1.3所有参与认证活动的人员或委员会成员的公正性符合要求实施审核的人员参与了认证决定直接评为C级1.4 已识别和分析了由认证活动引起的利益冲突的可能性并将其形成文件(2)未对由认证活动引起的利益冲突的可能性进行充分分析不能评为A级1.5 评估r财务状况和收入来源,并向公正性委员会证明其公正性符合要求(D2、风险管理(4分)2.1认证机构对其可能引发的认证风险和新出
7、现的、变化的风险进行了评估并时由此引发的责任作出充分安排(2)评分项目评分标准不能提供证据证明其对可能引发的认证风险和新出现的、变化的风险进行了评估并对由此引发的责任作出充分安排的不能评为A级2.2认证机构与客户签订了具有法律效力的协议,并建立了要求获证组织对其体系变更和发生重大贡任事故的申报和处理机制,并实施有效(2)获证组纲发生重大事故,认证机构未能及时采取措施,直接评为C级3、改进机制(12分)3.1内审和管理评审按要求实施,内容全面(2)3.2内审能发现问题,问题描述准确(23.3内审不符合纠正措施及时、有效3.4对认可评审中发现的问题,原因分析到位,纠正措施及时、有效的(3)未能在规
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