二零零九年财务预算管理办法.docx
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1、二零零九年财务预算管理方法及预算分解方案2009年大庆分公司围绕以利泗目标管理为核心,发挥“收支两条线”管理手段。依据收入预算完成进度合理调控成本费用开支,增加成本预算刚性,确保收支相匹配,全面推动滚动预算管理,重点做好月度财务预算指标限制,建立健全各项成本监测、分析与预警机制;建立和完善付现成本项目成本限制标杆,对总营销费用实行动态预算管理,完善营业费用专项预算制度:各单位各自担当收入和成本指标,对于公司预算归口管理部门应担当的成本预算相应由各部门进行管理和确认:对折旧摊销、财务费用等固定成本实行预算单列公司担当的管理模式。一、预算归口部门依据省公司关于下达黑龙江省电信2009年全面预算预案
2、的通知(中国电信黑【2009】55)规定,2009年分项成本预算仍依据部门属性管理,预算归口部门对所管理的预算运用和完成状况负责,可在各单位间进行预茸分解,各分项预算归口部门如下列示:专业部门皆用综合部依伍为北品电费*霓取暖皆(专用)取暖的(公用)基旅农物业管理/(金营业厅保安俵洁工费)办公用房租贷的办公用房装修费车初板时彼车轴运用费(令用)车精运用费(公用)邮寄费通体一(ff1.)通信后(公用)房屋、办公设备修理的办公费业务秋传他会杈费款化曲融污效消防费平安保卫彼重精一就令部业务用品(业务托材-机关)人工成.本(含外山工资)集中服务支出财务都保险皆印花就原产税车船运用他土地运用现调至瘗公年度
3、决算报惦审计皆发条印制的发条运输的办公费(报销凭枢印制华上门代收的防洪护堤的市场部业备用品(业务单时)业务用品(业务资料铃)也传卡印刎费业务询问皆营业厅包的费营业斤装修营业厅低值易托品互赎互通战测费国际业务中码号黄源占用费展览费、广告宣扬坨代办手绘华需客户发展令-终娓坏账打算同间站舁支出科号资源占用费政企客户邺客户服务的个人客户部U1.M卡费新客户发展针-手机(股份)&户限务的渠道补N铃家庭客户郭客户税务皆新客户发瓜费-终嫡(固网)同络发展.那机房租赁的询问使办公钞(管局订刊第、通怙学会会皆.通怙行业的会会伸运行维护部修理费装移机工料费仪器、仅表生产用具动力费电跻及其他网元租赁华机房租货怦车辆
4、运用的由问华(M络评估皆)须占华号百公司千百信息吸务业务成本乐统集成公司乐级集赧费用移动终端中心二、各预算管理部门职责1、 综合部:负贵公司机关部门除分解费用外的日常费用开支项目的审批和选购、负责所掌控的预算项目除分解到经营单位外的项目审批和选购,负责协作网发部零星资产选购工作。2、 维护部:负贲公司修理费、基站房屋租赁费、基站电费、电路及网元租赁费的统一掌控和运用。3、 市场部:负贲统一掌控3个客户群的营销费用,包括展览费、广告宣扬费、代理代办费的运用和管理。4、 网发部:负责资本性项目的支出和零星资产的购置等。5、 财务部:负责公司固定成本的预算掌控,包括折旧费、无形资产抻销以及各项税金等
5、固定成本预算运用等。6、 个客部:负责依据市场部对个人客户群的各种广告宣扬、维系等营销策划等,同时对个人客户的客户服务费、UIM卡费、渠道补贴费和新客户发展费-手机等费用的预算完成状况进行掌控。7、 家客部:负责依据市场部对家庭客户群的各种广告宣扬、维系等营销策划等,同时对家庭客户的客户服务费进行统一掌控。8、 政企部:负贵依据市场部对政企客户群的各种广告宣扬、维系等营销策划等,同时对政企客户的客户服务费进行统一掌控。三、预算考核制度1、 财务部每月7日将上月各单位成本预算完成状况下发,9日各单位对完成状况进行反馈。2、 市场部每月6日供应上月各单位C网和固网的考核收入完成数,财务部在每月8日
6、将依据市场部供应的上月各经营单位收入完成状况下发下月成本预算定额。3、 依据通信业的行业特点,公司的不同阶段的营销策略,在不同阶段收入的完成状况与成本费用支出不配比,上半年广告宣扬费支出最高不得超过全年预算的75册下半年按月收入实际完成限制成本费用,全年实行刚性预算限制,以保证全年经营目标的实现。4、 各经营单位的成本费用额度实行包干运用。如经营单位超额完成各季度的总体收入形象进度以及三个客户群的收入形象进度,则公司依据全年嘉奖额度兑现当年付现成本,兑现比例见下表列示,如鸵体完成收入形象进度而个别客户群没有完成收入形象进度,则依据折半兑现嘉奖成本。超收兑现实行按季兑现的原则,即4月、7月、10
7、月和11月分别兑现每季度的趣收嘉奖,第吗季度如经营单位预料可完成全年收入指标可提前兑现,如未完成前期测算的全年任务指标则提前兑现的四季度付现嘉奖在下年一季度扣回。各单位运用嘉奖预算时需报公司总经理审批后方可运用。兑现比例项目第一季度其次季度第三季度第四季度起收A奖额度50%30%10%10%嘉奖额度单位:万元现目4月基奖7月S奖10月奖11月$奖,奖合计东风、让区21.20.40.44其它地区1.50.90.30.335、每月20日上午12点前各单位依据预算管理项目的内容上报资金预算,上报资金预算的同时要考虑分月成本预算的额度,财务部每月将对各单位上报的资金预算偏离度进行考核。四、考核指标1、
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