33合规性评价控制程序.docx
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1、合现性评价控利程序1 .目的:通过对法律法规,标准和其他要求进行评价,发现问题,采取措施.确保经营、生产活动符合规定。2 .适用范围:适用于对遵守法律法规、标准和其他要求的情况进行评价。3 .定义:无。4 .职责:4.1 评价小组负贵对遵守法律法规及其他要求的情况进行评价。4.2 各部门参与法律法规、标准和其他要求遵循情况的评价,制订本部门合规性的相关措施。4.3 相关资任部门对不符合项目进行纠正,评价小组进行监督验收.4.4 总经理审批合规性的评价报告。5 .作业内容:5.1 成立由管理者代表为组长的合规性评价小组,组分为相关部门的主管.5.2 每季度由组长组织进行一次合规性评价,评价前由组
2、长编制合规性评价表.评价依据是与本公司相关的国家及地方法律法规、标准和其他要求。5.3 现场评价a)评价小组参照,合规性评价表中具体内容对被评价部门进行现场检查:b)评价小组通过交谈、调阅文件、现场查验等方法收集证据,并记录在合规性评价表3中:C)当现场检查发现问题时,评价小组应进一步调查清楚,神定问题是否客观存在。5.4 确定不符合项现场检杳后,组长负责召开评价小组会议,综合分析、评审检杳结果,按照所依据的标准确定不符合项,并将不符合的客观事实记录于组正措施报告,下发给相关责任部门。5.5 纠正措施实施,监将验证相关员任部门针对不符合项目进行原因分析,提出纠正措施.在规定日期前进行整改,整改完成之后将K纠正措施报告B提交评价小组组长,由组长或指定人员进行验证,并将验证结论填写于纠正措施报告3中。如措施较过杂短期内不能纠正的,还应另行编制纠正措施分步实施计划,明确各时段可验证的整改盘化指标及方法步骤,并以书面形式送交评价小组。6 .相关文件:6.1 HB-PD-36不符合与纠正措施控制程序7 .使用表单:7.ICR-PD33-01合规性评价表B
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