CR-MP05 内部审核管理程序A.2.docx
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1、皂点深圳市创自技术有限公司内部文件受控号,内部审核管理程序编号:CR-MP05版本:A2三三三11:倒卿线国2022-(154)1日期版本页次修订摘要2015-09-01AO1.1.ISO11000和1S09000合并后初版2017-11-10A1.A1.1.2015版升级202205-0121.1.与TQM合并后初版会签拟制审核址准QROi-IOAO目录1目的32适用范围33术语与缩写34职责35程序45审核计划45.1.1 审核小组的建立45.1.2 内部审核计划的编制45.2审核安排45.3审核实施55.3.1首次会议55.3.2 现场市核55.3.3 审核结论55.3.4末次会议654
2、不符合项的整改与跟踪65.5审核报告66引用文件67相关记录78附录78.1附录A7流程图71目的通过公司管理体系的内部审核的策划、实施、检讨报告、不符合和潜在不符合的改善和跟进,以验证公司管理体系符合标准耍求,且得到有效地实施、保持和持续改进.2适用范B1.适用丁本公司包括nSOWOOI斯量管理体系ISOU(X)I环境管理体系,TQM终端质量管理体系。内部审核的管理和内部审核活动的实施。3术语与缩写a)审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以踊定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程.b)审核员:有能力实施审核的人员,经过内/外培训,考核合格,有资格、有能力实施内部审核
3、的人员。c)审核组:实施审核的名或多名审核员。4职责a)总经理:负货批准年度审核计划:b)管理者代表:负责制定年度审核冲划,并批准内部审核实施计划表和审核报告:c)质量部门:根据年度审核计划编制内部审核实施计划表,组织内部审核的实施和跟踪验证,编制审核工作计划、组织现场审核及编制审核报告:(1)内部审核员:按内部审核实施计划表,编制内部审核检隹表、实施现场审核、编制不合格项报告。e)货任部门:负货配合和参与各项审核工作的实施,制定、实施纠正措施并评价实施的有效性。f)TQM经理:负责TQM产品的年度审核计划,并批准并派进审核,汇总审核报告:5Sff5.1 审核计划5.1.1 审糠小蛆的立管理者
4、代表根据IS09000、014000、TQM标准要求,组建公司内审小组并以书面形式存档。所仃内审员必须接受培训并考核合格,审核员不得审核自己的工作。5.1.2 内部审糠计划的Mm工程师每年审核前一月编制内审计划,经管理者代表审核、总经理/副总经理批准后实施。公司每年至少进行一次内部审核,在外部审核和管理评审之前完成。若出现以下情况时,经总经理批准,由管理者代表及时组织进行内部审核:a)组织机构、管理体系发生重大变化:b)公司的产品或场所发生重大改变时O发生重大质量事故或出现了顾客有严重投诉时:d)法律法规及其它外部要求变更;e)在接受第二、第三方审核之前:0认证证书到期换证之前。内部审核实施前
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