MS-PG-01 来料检验管理规范20231018.docx
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1、1.0目的:规定来料的检验的流程及具体活动,以确保所有来料质H符合公司产品质最要求;2.0范围:适合公司所有对外采购之材料、半成品、成品及委托加工材料、半成品、成品,包括客户提供材料来料检验;3.0职责:3.1 工程技术部&研发部门:3.1.1 IQC负责来料检验文件的制作;IQC样品的管理;来料的检验、判定、报告,不合格品跟进处理;负责供应商来料质量改善、纠正及预防措施的跟进;3.1.2 研发/工程:负责提供物料规格及样品承认书;负责样品物料来料质量的确认;3.1.3 PMC负责向IQC及仓库及时提供急用物料的清单;3.2 物控部:3.2.1 仓库负责收料、物料数量的核对、及时向IQC提供验
2、收单并对物料迸行有效保管;3.2.2 物控专员负责来料不良物料退货,跟进后续物料的及时交货;3.3 生产部:3.3.1 负责生产中发现的不良物料责任的区分(自责/他责),属来料不良退料处理;4.0定义:无5.0内容:5.1 仓库收料后,对来料单号、包装状况、件数及数量进行确认,将物料放置于待检区,物料的援放不可超限高线,同类物料摆放于同一区域,仓麻仓管员开出送检单给相关IQC进行来料检验,送检时根据物料紧急情况对物料迸行标识.5.2 !QC收到送检后进行物料检验,如物料需求紧急,计划需在物料到仓前2个小时前,以书面或邮件的形式通知SQE工程师.5.3 根据送检单物料规格,IQC检验员准备相关检
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