仓库日常管理规定、工作流程图、入库单、出库单、明细表.docx
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1、一、入库管理1 .原材料进仓时,仓库人员需依据原材料选购合同/订单核对送货单,如无选购合问/订单,需跟催选购人员供应.2 .收货后,仓库人员在三天内对原材料进展清点、检验,确认实物与选购合同/订单.送货单数版、规格等是否相符,品质是否符合合同要求,填写?面/辅料检聆报告?,假设不相符,应刚好上报主管并以?部门联系的?的形式报于选购人员确认处理.3 .假如不合格品需特采运用,需上汲主管部门领导签字批准,才可收货入麻,需标示酒赠,区分码放。4 .验收合格后,仓库人员应刚好开具?物料入席单?,经选购人员签字确认,入账保存.入库单一式三联,仓库、财务、选购在执一联,5 .对已合格入库原材料按款号、名称
2、规格进展分类玛放,并标示消晰。对于不合格退货原材料,区分摆放于遛货区,做明显标识,防止误用。6 .仓库人员应保证入阵手续完整、清晰、精确,二、出库管理1 .仓库接生产制?生产通知单?,严格根据技术部供应之单耗备料发货,集中攫放,做好标识,做到不错发、不多发、不漏发.2 .备料完成后,仓底人员开具?物料出用单?,领科人员流清点数疑并签字确认,否那么不予领料.出库单一式三联.仓库、财务、领科单位各执一联.3 .补料/超料领用时,补料/超科单位需曲面说明缘由并有上姒主管部门领导签字批准,仓际方可补发.否那么仓森不予办埋补料,补料单仓库留存一份.技术部/业务部颖料时,应书面说明线i由,部门主管签字确认
3、,仓库才可发料。4 .原材料退货需有选购人员下达的书面通知,仓库人员负责清点核对,数据报于选前人员支配退货,并开具?物料出库单?,相关人员签字确认。5 .机械配件和低值易耗品领用,应遵循“以旧换新”原蜃么执行,假设无相应手续.仓库不予发货,否那么将追究相关人员责任.6 .仓旅内物资原那么上不允许外借,如有特别状况须要借用,借用人应提出书面申请,说明缘由,经上级主管部门较导批准,方可借出,并做好借用登记,注明归还日期,假设到期不还或有损坏、遗失,应刚好上报,追究相关人员近任.7 .物料出库严格根据“先进先出原那么执行,对于相关手续不全或无相关手续的续料行为,仓辉有权不予办理领料出库.8,仓库人员
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