仓库管理程序.docx
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1、文件编号发放编号受控状态程序文件标题:仓库管制程序(第版)编制/日期:审核/H期:批准/日期:佛山裕和祥机械生效日期:2002年8月1日文件编号:MH/0P-8-02程序文件版本/换页:A/0页码:共5页第1页一、目的:1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及潦程,提高公司资金、物品运用率,保证仓库平安,特制定以卜管理制度。2、制度中所指的物品是因销售、生产、日用所需而储存的各种成品、半成品及原材料。二、S:1、物品入库管理:1.1 全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及牛产完工成品等,均应经质量部检验合格后入库。1.2 物品入库单为:?外购入库单?由事业部、产品制造部等相关
2、部门办理物品入库手续时负责填写;?成品入库单?由产品制造部办理物品入库手续时负责城写。1.3 仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单刚好核对物品编号、名称、规格型号、S,最长不超过一个工作日核对完毕,如相符,填写物品入库.单实收栏,依据物品入库单登记物料卡及台帐:如不符,那么仓库人员予以拒收并马上告知用量部。1.4 ?外购入库雎?第一联由仓库存档,其次联送财务部报账,第三联由质量部存档,第四联由选购部门存档:?成品入库单?第一联由仓库存档,其次联由仓库交递财务部,第二.联由产品制造部经办人存档.2、物品出库、发货管理:2.1 物品出库:持有物品最终运用部门经理或主管部门领导审批后和综合
3、部经理核准后的相关单据方可提货(象导授权亦可),相关单据上必需说明领货缘由:套料发放应附?生产通知单?或?生产方案单?和(套料清单),仓库人员按单的紧急程度刚好发料,最长不得超过2个工作日。2.2 物品发货(正式合同):发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(象导授权亦可),仓库人员复核上述手续前方可发货。2.3 物品发货1非正式合同):发货通知单必需经合I川执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、粽合部经理核准后(领导授权亦可),仓库人员更核上述手续前方可发货。2.4 物品发货(个人借用、返修):发货通知单必需经所需部门经理、主管部门领导审批、综合
4、部经理核准后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续前方可发货.2.5 全部物品发货由仓库人员负设发出、跟踪至用户手中,并负责跟货运公司核对相关货运资料,发货所产生的费用由相关部门承当。修修改标记处数修改人/日期批准人/日期改记文件编号:程序文件版本/换页:A/0页码:共5页第2页2.6 生产、修理、开发及相关人员:领用物品应办理?物料申领单?:合同出货应办理?成品出库单?:上述均为一式三联,第一联仓库存档,其次联交财务入账,第:.联由经办人存档.2.7 仓库人员严格依据发货单上拟定的日期组织物品出库,并遵循先进先出的原那么,物品上标有生产流水号应记入物料卡,以防止领出物品的随意调换:物品不全应
5、刚好通知相关部门人员。2.8 物品发货:必需检查物品的性能、外观及附件,各项无误后,并经质量部人员在相关单据确认后,由仓库人员发货:仓库人员均于出库当日将相关资料精确录入电脑台账,不得隔日作业,以利于物品存量的精确.2.9 因特别状况,由供应商干脆发货给用户的物品,由相关部门、人员刚好办理入库、出库、发货手续:同类事项未刚好补办手续,原那么不准再由供应商干脆发物品给用户。3、借用物品管理:3.1 内部人员借用物品时,应填写?物品内部借用雎?,该总据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可)。3.2 出差在外的人员借用物品时,应填写?借用设备(托付)申请表?并
6、签字确认,该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可):特别状况可由他人代填,但要部门领导确定其借用人身份(本表在键桥社区下载)。3.3 仓库每季度将在借用物品状况统计表于下季度首月5个工作日内发出,相关部门经理或指定专人在收到统计衣后,依据统计表上所规定的事项刚好核对在借物品状况,并在8个工作日内按要求以书面或电了邮件形式反应到仓库主管处:未按规定刚好反应将通知财务部门从次月起开场从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款:3.4 借用物品期限从发货之日起为三个月,所借物品经质量部检验合格后,方可核销借用账:三个月未能打还,借用人应提
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