仓库管理流程.docx
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1、1 .收货流程1.1. 原材料、半成品、成品的收货流程.正常订单1.1.1.1.依据到货通知在货品到达后,收货人员依据送货单据进行选购订单的核对、数量的清点、收货。1.1.1.2.收货人员应检查货品状况,如货物有严峻受损,应拒收并通知相关人员或部门,如货物状况完好,可起先核对、清点、收货。1.1.1.3.收货人员必需严格确认产品的数量、名称及规格型号必需与送货单据相符。如有发觉任何破损、短缺,必需在签收的送货单上注明(且须要送货人签字确认)并刚好上报,以便相关人员或部门刚好通知客户。1.1.I.4.收货员须将未检验的物品放置待检区,并填写送检单据(内容应包括:产品规格、名称、数量、供应商、选购
2、订单NQ或委外加工订单N0等相关内容)交于IQC检验。1.1.1.5.IQC检验合格后再交于仓库账务员入库打印入库单,再由仓库人员凭入库单进行入库上架(仓管员必需在当天完成物料入库,并记入台账,如有特别状况需反映至账务员或是相关人员。),并登记好物料卡、保留好仓库联入库单,以便后续雀账、对账。1.1.1.6.IQC判定的来料不合格品,应刚好通知选购供应商来料不良,选购须在肯定时间内赐予明确退换货时间及缘由。1.1.1.7.特别状况下,QC会在来料不合格的物料里进行部分物料的特采,特采也可入库,但肯定要有质检员的签字确认及相关领导的审批,否则仓库有权拒收。.退换不良品物料各种退(良品或不良品)、
3、换(良品或不良品)物料入库,都须要有相应的单据或邮件,及相关部门人员的审批或签名确认。仓管员须核对好单据(包括:料号、规格型号及数量),清点好再进行收货或是换货并依据仓库联登记台账。1.1.3. 报废物料全部报废物料都须要有品质部同事签字及领导审批的物料报废申请单,仓库凭此单据在系统做产品正常报废一一其他出库单。1.1.4. 呆滞料存放于仓库的全部物料,需定期清理呆滞物料。在库呆滞料报废处理,由仓库提出申请,经部门领导及总经理审批后方可执行。1.2.代理物料的收货流程,正常订单1. 2.1.1.依据到货通知在货品到达后,收货人员依据送货单据进行核对、清点、收货:1.2 .1.2.收货人员应检查
4、货品状况,如货物有严峻受损,应拒收并通知相关部门,如货物状况完好,可起先核对、清点、收货:1.3 1.3收货人员必需严格确认产品的数量、名称及规格型号必需与送货单据相符。如有发觉任何破损、短缺,必需在签收的送货单上注明并刚好上报,以便相关人员或部门刚好通知客户:1.2.1.4.收货人员签收完送货单后交于业务助理入库打印入库单,再由仓库人员凭入库单对物料进行入库上架(注:仓管员必需在当日完成物料入库,并记入台账,如有特别状况需反映至业务助理或是相关人员),并保留好入库单据,以便后续查账、对账。1.2.1.5.对全部有条码管理的代理物料(或公司规定的部分物料),应进行条码系统弄个管理(扫描内容包括
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