大学审计整改工作办法.docx
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1、大学审计整改工作办法第一章总则第一条为了更好地发挥审计监督职能,切实维护审计监督的严肃性,把审计整改工作落到实处,加强审计成果运用,提升内部管理水平,健全完善审计整改工作的长效机制,根据关于内部审计工作的规定、关于加强审计工作的意见、关于进一步加强内部审计工作的意见、内部审计业务工作规程(试行)等有关文件规定和精神,结合学校实际,制定本办法。第二条审计整改工作是指被审计单位在规定的期限内,对审计处实施的审计中发现的问题采取措进行纠正和处理的行为。第二章组织机构第三条审计处是学校审计整改工作的主管部门,负责监督检查审计整改落实的执行情况,督促被审计单位及时整改。第四条党政办公室将审计整改工作纳入
2、督查督办范围,对应进行审计整改的各单位的整改落实情况进行督查督办。第三章审计整改工作落实第五条审计处应由专人,即,指定人、审计组组长、主审人,具体负责跟踪检查被审计单位所采取的整改措施,并督促被审计单位在规定的时限内报送审计整改结果。第六条被审计单位是审计整改工作的直接责任部门,被审计单位现任主要负责人是审计整改工作的第一责任人,应在党政领导班子会议上通报审计结果和整改工作要求。原任领导对任职期间的经济活动和财务收支的行为和结果负责,并须积极配合整改工作的落实。第七条被审计单位应加强对审计整改工作的组织领导,完善审计整改工作机制,制订整改工作方案,强化审计整改工作落实,对审计发现的问题,注重从
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