上市公司内部控制手册模板.docx
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1、目录公布令第一章总则第一条序言第二条内控手册编制目的和原则第三条内控手册构造和构成第四条内控手册编制根据第五条内控手册的合用范围和管理第二章内部控制体系的管理架构、职责和权限第六条管理架构第七条职责和权限第三章企业层面的内部控制第一节企业层面的内部控制包括内容第二节内部环境第八条组织架构第九条权责分派第十条发展战略第十一条人力资源第十二条社会责任第十三条企业文化第三节风险评估第十四条控制目的第十五条控制规定第四节信息与沟通第十六条控制目的第十七条控制规定第五节内部监督第十八条控制目的第十九条控制规定第四章业务层面的内部控制第二十条业务层面控制的措施第二十一条控制活动分类第二十二条业务流程图第二
2、十三条风险控制矩阵第五章权限管理第二十四条权限阐明附件1:企业业务分类全景图布令为了深入规范企业的内部控制,提高企业经营管理水平和风险防备能力,增进企业可持续发展,保证企业各项管理工作处在规范、有序、受控状态下运行,内控部组织编制了内部控制手册(试行),本手册有关内容经董事会审议同意,自公布之日起正式实行。本手册为企业内部控制体系建设、运行、维护等方面提供了指导,是企业管理经验的沉淀和提炼,是企业建设和实行内部控制体系的大纲性文献,全体员工必须认真贯彻实行,并严格遵照执行。各部门和分子企业在使用过程中发现问题,及时向内控部反馈和征询。本手册自2023年1月1日起执行。2023年1月IE1.第一
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