006.万x百货(连锁)股份有限公司成本管控规定-采购项目操作细则(DOC 8页).docx
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1、一万元以内采购项目操作细则济南万千百货财务部二零一一年四月二十日1、制定依据32、适用范围33、单项预算额度低于2000元(不含)采购项目的操作流程.34、单项预算额度在2,000元(含)-10,000元(不含)采购项目的操作流程4附件:51、制定依据本细则是根据总部6成本管理工作指引的相关规定,按照总部成本管理部的管控要求,结合济南公司实际情况而制定的.2、适用范围单项预算额度1万元(不含)以内的所有采购项目。3、单项预算额度低于2000元(不含)采购项目的操作流程3.1立项3.1.I流程需求部门根据业务需求及预算情况,按照OA系统中“万千百货财务部流程”中的相关潦程进行立项。3.1.2内容
2、立项OA应包含以卜,内容:(1)具体标的物描述(包括但不限于规格、型号、产地、品牌等技术要求):(2)预第情况;(3)选择该供应商合作的原因:3.2采购立项完成后,应该首选大型正规超市或商场采购合格产品,并出具正式发票,若是定制类产品,可以由需求部门直接委托相关厂商定制。原则上要求供应商开具增值税专用发票,如个别供应商确实有难度的,应保证在同一税率拓准上进行采购工作,若供应商开票类型不同,必须注明并判断合理低价。价格应当包含和项目相关的一切跛用(安装费、税费、服务费等)。3.3报销完成脸收并取得发票后,及时按照财务付款审批流程提报付款OA,审批完成后及时进行报销,报销时需耍提供的附件包括:立项
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