企业管理-资产管理流程.docx
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1、固定资产管理会计实操文库企业管理-资产管理流程第一章总则第一条为规范公司资产管理,根据公司行政管理制度财务管理制度等相关制度,制定本制度。第二条本制度适用于包括固定资产、低值易耗品、办公用品等所有物资。第二章资产验收标准及原则第三条行政专员依据钉钉行政采购流程采购物品,专业技术性较强的物资由使用部门验收。第四条首先检查到货物品的名称与所申购物品是否相同。第五条按照申购单或供货合同上核准的规格、型号、数量验收,如果到货物品与申购单上的数量不符,应按照实际验收数量为准。第六条物品的质量方面的验收应遵循以下原则:(一)物品外观有明显瑕疵、缺陷破损的不予验收;(二)与样品不符且使用部门确定会影响使用效
2、果的不予验收;(三)与供货合同或协议中规定不符的不予验收;(四)与计划单或采购单中要求的规格型号及质量要求不符的不予验收;(五)专业性、技术性较强的物殊物品应会同需求部门依据国标或合同约定要求共同验收;(六)无生产厂家、产地、产品合格证的“三无产品不予验收。(七)不按照标准进行物资验收者将承担全部责任。第三章资产验收入库流程第七条商品送到货后,由经办人和行政专员根据采购单、购货发票共同核准到货物品的名称、数量、型号、质量以及对照供应商提供的发票,确认无误后填写物品入库单。第八条物品入库单一式二联。第一联由行政专员留存,作为填报报表的依据;第二联交由经办人,作为经办人财务报帐的依据。行政专员在填
3、写入库单时,一定要写清物品名称、规格型号、数量、单位、单价、金额等内容,入库单需由经办人、行政专员及需求部门三方签字认可。第九条对于暂未提供发票的供应商,由行政专员出具收货凭证,注明收到货物的名称、数量、单位、单价、金额,暂时入账,待发票送到后,收回收货凭证,办理正式入库手续。第十条对于不符合要求的,坚决不予入库。第四章仓库的管理第十一条入库物品就摆放有序,同一类的物品尽量摆放在一处,便于存放和领取。第十二条贵重物品、易潮湿的物品应避免直接接触地面,这样有利于防潮防湿,以免造成资产的不必要浪费。第十三条为保证资产仓库的清洁卫生,应及时清理废旧纸箱、绳子及包装物等杂物。第十四条仓库管理一定要做到
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