专项审计的流程及要点.docx
《专项审计的流程及要点.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《专项审计的流程及要点.docx(34页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、专项审计的流程及要点内部审计的目的是为了建立高效率的内部审计监督机制,保证政策和制度得到有效的贯彻和执行,促进公司改善经营管理,提高经济效益,实现组织目标。根据内部审计管理制度并结合公司的实际情况,设置了内部审冲的工作流程和专项审计的要点、重点环节,请被审计单位或部门给予配合。内部审计流程图专项审计的要点、重点环节如卜一、工程管理审计:(一)设计变更审核程序审计1、审计目标审查设计变更是否合理、是否节约造价或者提升品质、完善功能等2、内部控制系统测试调查了解工程设计变更控制系统审核设计变更的依据一一审查设计变更的方案论证设计变更造价估算审查工程设计变更审核程序审查工程设计变更管理制度评价工程设
2、计变更内部控制系统3、实质性审查(1)审查引起设计变更的原因确属原设计不能保证质量、设计遗漏和错误以及与现场不符、无法施工非改不可的,是否按设计变更程序进行。一般情况下,即使设计变更要求可能在技术经济上是合理的,是否也全面考虑(包括工期、业主可能的意见),将设计变更以后产生的综合效益与现场变更引起施工单位的索赔所产生的损失加以比较,是否提出合理化建议。是否敦促施工单位及监理单位在开工前组织图纸会审,尽早发现设计的不足之处,尽量减少设计变更的发生,确需在施工中发生设计变更的,是否争取在施工之前变更,防止拆除造成的浪费,避免索赔事件的发生。(2)分析设计变更产生的原因,分析设计变更费用归属的审核:
3、若由于设计部门的错误或缺陷造成的变更费用以及采取的补救措施,如返修、加固、拆除等费用,是否提出按设计合同约定处理。若由于监理单位的失职或借误指挥造成设计变更是否提出按监理合同约定处理。由于设备、材料供应单位供应的材料质量不合格造成的费用是否提出由设备供应单位负责。由于施工单位的原因、施工不当或施工错误,此变更费用是否提出施工单位自负。若对工期、质量、造价造成影响的,是否提出进行反索赔。(3)实施及签证单的办理审核本变更是否已全部实施。是在设计图已实施后,才发生变更。或原设计图没有实施等是否在签证单注明。若发生拆除,已拆除的材料、设备或已加工好但未安装的成品、半成品均由建设单位回收。调减或取消项
4、目是否签署设计变更。是否提出在结算时扣除。(二)工程质量控制的审计:1、审计目标通过审杳工程全面的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度落实,提高工程质量控制能力及管理水平2、内部控制系统测试调查了解工程质量控制系统审核工程质量控制记录一审查工程质量控制审核程序审查工程质量控制管理制度-一评价工程质量控制内部控制系统3、实质性审查(1)检查工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备现场验收记录,凡涉及安全、功能的有关产品,是否按各专业工程质量验收规范规定进行复验,并是否经监理工程师、建设单位技术人员检查认可。(2)各工序是否按施工技术标准进行质量控制,每道工
5、序完成后,是否进行检查。(3)是否有如下质量控制点控制措施。混凝土养护钢筋加工控制节点部位箍筋间距控制柱主筋定位控制顶板钢筋上下铁间距及保护层控制顶板钢筋间距控制顶板、梁混凝土成型控制墙柱模板及柱帽模板防漏浆措施是否有防水工程质量控制点把控措施、是否有落实记录及相关责任人签字。是否有抹灰工程控制点把控措施、是否有落实记录及相关责任人签字。11是否有装修工程控制点把控措施、是否有落实记录及相关贡任人签字。12是否有安装工程控制点把控措施、是否有落实记录及相关贡任人签字。13是否有消防安装工程控制点把控措施、是否有落实记录及相关责任人签字。14相关专业工种之间,是否进行交接检验,并是否记录。是否经
6、监理工程师检查认可,才进行下道工序施工。15建筑工程施工质量是否按下列要求进行验收。建筑工程施工质量是否符合本标准和相关专业验收规范的规定;建筑工程施工是否符合工程勘察、设计文件的要求:参加工程施工质量验收的各方人员是否具备规定的资格:工程质量的验收均是否在施工单位自行检查评定的基础上进行:隐蔽工程在隐蔽前是否由施工单位通知有关单位进行验收,并是否形成验收文件;涉及结构安全的或块、试件以及有关材料,是否按规定进行见证取样检测;检验批的质量是否按主控项目和一般项目验收:对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程是否进行抽样检测;承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位是否具有相应资质:工程的观感质量
7、是否由验收人员通过现场检杳,并是否共同确认。(4)现场工程质量实测实量由审计人员旁站监督,监理人员进行实量实测进行抽查。(三)工程管理制度落实审查:1、审计目标工程管理制度审计目的是通过对内控制度的审计,有利于加强工程内部管理,有利于提高管理水平及工作效率。2、内部控制系统测试调查了解工程管理制度控制系统审核工程管理制度控制执行过程记录审查工程管理制度执行程序审查工程管理制度评价工程管理制度内部控制系统3、实质性审查(1)对工程项目技术准备内控制度的审计内容:工程部对设计方案、设计图纸会审是否有组织、有领导、有步骤进行,是否组织学习设计图纸和有关的设计文件、资料,然后通过由设计、基建、施工、监
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 专项 审计 流程 要点
