QZSD08 200-01-2015管理体系内部审核办法.docx
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1、中国水利水电第八工程局有限公司管理体系内部审核办法Q/ZSD08200-01-2015批准人:戴科夫审核人:曹楚良编写人:殷永忠文件会签表设备物资部经首管理部技术管理部安全环保部吴继明林华于永军江先春主管部门:工程管理部2015-12-31发布2016-01-01实施中国水利水电第八工程局有限公司发布1范用2职员12.1 分管领导(管理者代表)12.2 工程管埋部(内审主管部门12.3 其他职能部门、各小业部、二级单位和项目13管理活动内容与方法13.1 内部审核管理流程错误!未定义书签3.2 制定内审年度计划I3.3 内审策划与准备13.4 现场审核23.5 内审报告23.6 不合格项的整改
2、2,1附件31楚国本办法规定了中国水利水电第八工程局有限公司(以下简称“公司”)管理体系内部审核(以下简称“内审”)管理活动的内容与方法、报告和记录等要求.本办法玷用于公司管理体系内部审核,子公司及其他单位可参照执行。2职责2.1 分管领导(管理者代表)2.1.1 负责审批年度管理体系内审计划;2.1.2 审批内审报告.2.2 工程管理部(内审主管部门)2.3 2,1归口管理管理体系内部审核;2. 2.2负货编制年度内审计划,组织、督促和指导各内审小组内审工作;3. 2.3督促内审不合格项的整改落实,4. 3其他职能部门、各事业部、二级单位和项目2. 3.1接受内审检查:3. 3.2对发现的何
3、遨进行整改:4. 3.3反馈内审程序运行的相关情况.3管理活动内容与方法4.1 制定内审年度计划4.1.1 公司主管内审的部门每年6月份甫编制年僮内审计划.4.1.2 内审每年至少1次。内审采取抽育部分职能部门、产业部、:级单位和项目。4.1.3 当体系运行问题多、重要程度提高时,应增加对这叫区域和活动的内审的广度和深度。4.2 内审策划与准备5. 2.1内审依据内审的依据如下I国家有关的方计、政策:相关法律、法规、规章和强制性标准:三体系认证标准:GBT19001.GBT2400KGBT2800kGB/T50430;公司管理体系文件:有关合同、协议:其他3.2.2内审准备3.2.2.1内审小
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