公司内控手册编制总则概述.docx
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1、公司内控手册编制总则概述1.1 内部控制定义内部控制建设是公司内部控制的重要内容,是加强企业管理、提升企业实力的重要制度安排,建立并执行设计科学、运行有效的内控体系,将有助于企业优化配置资源,提高资源的使用效率,从而提升公司的管理水平。1.2 内部控制手册内容公司已按现代公司制度的要求,建立了由决策层、管理层构成的公司治理结构并形成相美制度,包括:董事会议事规则、总经理办公会议事规则等相关制度。公司章程中明确r公司股东、董事会和管理层的权力与义务,为公司实施内部控制提供了基础。董事会决定公司内部管理机构、分支机构的设置。公司总经理负责公司的生产经营工作。根据公司业务特点和管理需要,设置综合管理
2、部、市场部、财务成本部、质量管理部、技术中心、生产制造部、缸盖连杆研究院(筹建)。公司综合管理部负责内部控制的组织实施;各业务部门负责内部控制设计、更新;综合管理部负责内部控制测试评价,发布自评估报告,实施内部控制的监督。本手册内容的设计与编制基于对公司内部控制体系现状的全面了解和判断,从公司业务现状和未来发展需要出发,以公司重要业务风险控制为目标,通过风险分析,从公司法人治理结构、决策层、管理层职责分工、权限设计、制度建设,保证公司经营战略决策和重大事项的合规性。业务层面,主要是以业务流程为主线,通过对流程风险点的识别,设计不相容责任部门和人员的审批权限,制定相应的管理制度,从而控制业务风险
3、。公司本次内控体系建设,对关键审批权限进行了明确,且严格符合“三重一大”要求;进一步完善、明确r某些欠缺的组织职能:调整r组织机构,对原有业务流程不通畅和不清晰的地方、设计缺失和无效的控制进行了梳理和完善;本手册充分体现了如下特点:(一)突出战略、组织管控、操作流程、控制轨迹自上而下的思路:-)所涉及的业务和管理循环与控制活动的范围、触角达到一定的广度和深度;(三)更加注重过程控制和本质性、根源性的防控手段:(四)参与范闱从公司业务执行底层到公司决策层、治理层;(五)由微观细节控制到目标导向控制,把握重点风险、控制目标与控制措施;(六)以实效性为导向,严谨务实,实现控制体系的有效性。内部控制体
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