市水务局(汇总)年度部门预算公开情况说明书.docx
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1、市水务局(汇总)年度部门预停公开情况说明S目录第一部分部门/单位基木概况一、部门/单位职负二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门(单位)预算公开表一、部门/单位收支总体恬况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算
2、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支HI情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照S中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法实施条例以及财政部地方预决算公开操作规程今关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和6中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案3要求,现将年部门预算公开如卜:一、部门/单位职责市水务局主要职能:负贡水法规的宣传:负费全市水资源的统一管理:拟定全市水资源保护规划:负贡全市水政监察及水行政执法工作,查处水事
3、违法案件;依法征收管理范闱内的水资源费、水土保持危害补偿费、水土保持危害防治费:负货全市的取水许可、水土保持许可工作:负贵水利工程行业管理;组织、协调、监督、指导全市抗旱防阻工作等。市水土保持工作站、抗旱防汛服务队、水利站、水利站、水利站是水务局的卜届单位,主要职能:负我农业灌溉和农村人畜饮水管理:具体组织防汛抗旱,减轻灾害损失,承担抗旱防汛物资器材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和救援、供应抗旱防汛设饴和物资机具、应急供水:认真执行国家关于河道管理的各项方针、政策和法规,制定河道治理计划,加强河道管理,维护水工程和人民生命财产安全;建立健全河道管理各项规章制度,完善河道管理承包面任制;加
4、强河道及堤防的检查和维护。二、机构设置情况(一)机关内设机构市水务局属行政单位,下设办公军、规划计划科、水政水资源科、水旱灾害防御科四个职能科(室,,局属事业单位有水政监察支队、水利建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、水质监测中心,卜属事业单位有市水土保持工作站、抗早防汛服务队、水利站、水利站、水利站。市水务周共人,其中:行政人所人,参照公务员管理事业人员人.事业人员人,民生实事人,退休人员人,临聘人员人,公益性岗位人。三、部门/单位收支总体情况按照预算管理有关规定,年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。年部门收支总预算万元.按照综合预兑的原则,部门(单位)所有收入
5、和支出均纳入部门预停管理“收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金僮算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转:支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。(一)收入预兑年收入预烈万元(详见部门/单位预免公开表1.2)。包括:一般公共假算收入万元,占:政府性基金预算收入万元,占%:上年结转收入万元,占:其他收入万元.图1:收入及算构成三-4ttfimfrH府壮基金特Ii收/cww*(二)支出彩i算年支出预兑万元(详见部门/单位预.兑公开表3).其中:基本支出万元,
6、占;项目支出万元,占:上年结转万元,占。四、一般公共预算情况年一般公共预究当年支出万元,包括:社会保障和就业支出万元、其他支出万元、R生健康支出万元、农林水支出万元、住房保障支出万元.具体安排情况如下(洋见部门(单位)预算公开表456.7):图2:支出预算构成世金悻建礴U*出1.tt三*A农林水史出ttJ5ai(一)基本支出年基本支出万元,比年预算增加万元,增长,增长的主要原因是人员经费增加.其中:人员经费支出万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工城本医疗保险缴费、公务员医疔补助缴费、其他社会保障撤费、住房公枳金、医疗费
7、、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤!金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元,主要包括:办公费、印刷优、咨询犯、手续费、水费、电费、邮电费、取暧我、物业管理费、差旅费、因公出国境)费、维惜(护)费、租赁费、会议费培训费、公务接待费、专用材料费、被奘购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。(一)项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元,比年预算减少万元,减少,减少的主要
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