2024年医院审计工作总结及2025年工作计划(详细版).docx
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1、2024年医院审计工作总结及2025年工作计划(详细版)“明者因时而变,知者随事而制。”在过去的2024年,医院审计部紧紧围绕医院中心工作,秉持客观公正、严谨细致的原则,充分发挥审计监督与服务职能,为医院的健康稳定发展保驾护航。现将本年度工作总结及2025年工作计划汇报如下:一、2024年工作总结(一)审计项目完成情况1 .财务收支审计1. 完成了对医院年度财务报表的审计工作,全面审查了财务收支的真实性、合法性和效益性。通过审计,发现并纠正了部分财务核算不规范问题,确保了财务数据的准确可靠,为医院管理层提供了决策依据。2. 对医院重大经济合同进行了专项审计,审查合同条款的合规性、执行情况以及潜
2、在风险。全年共审计经济合同X份,提出审计意见和建议X条,有效防范了合同风险,维护了医院合法权益。2 .内部控制审计1. 开展了内部控制制度执行情况的审计评价,重点关注了采购管理、资产管理、财务管理等关键环节的内部控制有效性。通过问卷调查、流程测试等方法,发现内部控制存在的薄弱环节,提出改进措施X项,促进了医院内部控制体系的不断完善。2. 针对医院药品、耗材采购流程进行了深入审计,检查采购计划的合理性、供应商选择的公正性以及采购价格的合理性。审计发现部分药品采购存在价格偏高问题,经与相关部门沟通协调,重新进行了市场调研和价格谈判,预计每年可为医院节约采购成本X万元。(二)审计成果与亮点1.审计整
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