风险应对措施控制程序、工作流程图表.docx
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1、风险应对措施控制程序1、目的确定和采取有效措施以消除潜在的不合格及其原因,防止发生不合格。2、范围适用于对潜在的不合格及其原因采取风险应对措施。3、职责3.1 质量管理部3.1.1 负责组织相关人员确定产品实现过程中潜在的不合格,并分析其原因。3.1.2 负责制定潜在的不合格风险应对措施,并组织跟踪验证,评审风险应对措施实施的有效性。3.1.3 负责组织相关单位确定质量、环境、职业健康安全管理体系中潜在的不符合,并分析其原因。3.2 各单位3.2.1 负责向质量管理部提供潜在不合格信息。3.2.2 负责实施风险应对措施,并记录采取措施的结果。4、工作流程(见附图)5、控制要求5.1 确定潜在的
2、不合格及其原因5.1.1 从以下信息去寻找潜在的不合格a)施工过程;b)监视和测量数据;C)让步接收信息;d)内部管理体系审核信息;)各种质量记录;f)顾客的需求和期望;g)顾客的投诉;h)质量通病;i)数据分析的结果;J)员工建议和专家意见。5.1.2 各单位在日常工作中发现的潜在不合格要及时向主管部室汇报。5.1.3 质量管理部组织相关人员对潜在不合格信息进行分析,确定潜在的不合格。可从以下范围确定潜在的不合格a)质量通病;b)质量管理难点;C)过去或在其它项目已多次出现不合格;d)在相似的工程部位出现过重大质量事故;附图:序号过程内容实施单位主管副总经理质量管理部相关单位质量管理部管理者
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