1.关于医院财务科工作总结暨工作计划(精选).docx
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1、1.关于医院财务科工作总结暨工作计划(精选)“合抱之木,生于毫未;九层之台,起于累土。”医院财务管理工作的稳固发展,需从点滴积累,逐步构建坚实基础。在充满挑战与机遇的202X年,我院财务科以扎实的工作作风和积极的进取精神,在医院财务工作的各个领域精耕细作,为医院的稳健运行提供了有力支撑。以下是对本年度财务工作的全面总结以及对下一年度工作的规划展望。一、202X年工作总结(一)财务核算与报表编制财务核算工作严格依照会计准则和医院财务制度展开,全年共计审核原始凭证13000余份,对每一项经济业务的真实性、合法性进行细致甄别,确保无不合规票据混入财务体系。凭借严谨的核算流程,按时完成月度、季度和年度
2、财务报表编制任务。资产负债表精准展现医院各期末财务状况,收支总表详细呈现业务收支全貌,为医院管理层提供了准确、及时的数据资料,使其能清晰把握医院经济运行态势,为决策提供关键依据。(二)预算管理与成本控制预算编制过程中,紧密结合医院发展战略与上一年度运营数据,运用零基预算与滚动预算相结合的科学方法,广泛征求各科室意见,精心编制202X年度财务预算。预算执行期间,建立严密监控机制,定期深入分析各科室预算执行情况并及时通报。全年预算执行偏差率控制在以内,通过对偏离预算项目的及时预警和原因排查,确保了医院资源的合理调配。在成本控制方面,深入推进成本核算工作,将成本项目细化至科室、病种乃至医疗服务细节。
3、经成本分析,明确药品耗材采购成本和人力成本为关键控制点。积极参与药品耗材集中招标采购,与供应商多次艰难谈判,成功降低采购成本约9%。同时,通过优化人力资源配置、加强人员培训等措施,有效控制了人力成本的增长。(三)财务风险管理构建较为完善的财务风险预警体系,密切关注资产负债率、流动比率、速动比率等关键财务指标变化。定期开展全面财务风险评估,对筹资风险、投资风险和资金流动性风险等进行前瞻性分析。在筹资活动中,合理规划融资渠道与规模,保障资金及时足额筹集,同时将融资成本控制在合理范围。202X年,通过优化融资结构,综合融资成本降低约251个百分点。在资金管理方面,强化资金收支计划性与监控力度,全年资
4、金周转次数较去年提高了L5次,有效保障资金安全与流动性,全年未发生资金安全事故,为医院正常运营筑牢资金防线。(四)医保与物价管理积极配合医保部门工作,严格执行医保政策和报销流程。全年累计审核医保报销单据11000余份,医保报销准确率高达985%以上,有力维护医保基金安全合理使用,有效规避医保违规风险。物价管理方面,时刻关注物价政策动态,及时调整医院收费项目与标准,确保医疗收费合法合规、公平合理。全年组织物价培训次,覆盖全院医务人员,有效提升物价意识,物价投诉事件较以往减少35%,维护了医院良好形象。(五)财务信息化建设持续推进财务信息化建设进程,优化财务管理信息系统。新增预算管理模块,实现预算
5、编制、执行、监控与分析的信息化高效运作,显著提升预算管理效率与精度。完善成本核算系统,使成本数据采集、处理与分析更加便捷准确,为成本控制提供有力技术支撑。加强财务信息系统与医院其他业务系统(如HlS系统、LlS系统等)的数据对接与共享,打破信息壁垒,提升财务与业务工作协同性,提高整体工作效率。(六)财务团队建设高度重视财务人员专业素养提升与职业发展,全年组织内部培训9次,内容涵盖会计准则、税收政策、财务管理前沿理念等领域,有效拓展财务人员知识储备。积极鼓励财务人员参与外部培训与学术交流活动,共人次参加各类财务研讨会和培训课程,拓宽视野与思路。在团队管理上,进一步优化工作流程,明确岗位职责,加强
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