费用审批及付款报销管理制度.docx
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1、费用审批及付款报销管理制度重庆中科锐星财-xxx-Ol(修)第一章总则为合理控制费用开支,加强费用管理,完善费用审批及报销程序和规定,本着合理、节约的原则,根据国家有关财务法规的规定,结合本机构对财务规章制度的要求及实际经营情况制定本制度。第二章适用范围本制度适用于公司的日常费用报销(含行政办公用品采购报销),固定资产采购报销详见固定资产管理制度。第三章内容与程序1 .费用审批及报销类别本制度所指费用审批及报销包括:营销费用审批及报销、项目申报奖励的支付、备用金费用审批及报销、行政费用审批及报销、差旅费申请及费用报销。2 .费用及付款申请审批3 .1费用报销流程:4 .1.1单笔报销金额500
2、0元,报销人填写费用报销单一部门负责人审核一出纳审核一财务部负责人审核一总经理审核一出纳复核、报销付款。2. 1.2单笔报销金额=5000元,报销人填写费用报销单一部门负责人审核一出纳审核一财务部负责人审核一总经理审核一董事长审核一出纳复核、报销付款。报销者通过钉钉按上述报销流程进行电子审批,须将本次报销的相关原始单据(如发票等)作为附件上传,以便审核者查验审批。报销单审批完毕后,报销者应将电子报销单打印,并按费用报销时间的规定提交给财务部。2.1 .3付款申请流程同上述2.L1和2.1.2的费用报销流程,申请人需在钉钉上填写付款申请单,并须将本次付款申请的相关原始单据作为附件上传,以便审核者
3、查验审批。付款申请单审批完毕后,报销者应将电子申请单打印,并按付款时间的规定提交给财务部。2.2 费用报销及付款时间:提交所有签字手续完善的费用报销单据及付款单时间:每周三之前。出纳报销费用及付款的时间:每周四。2. 3费用报销期限如下:报销人应在办理各种业务事宜后的次日立即填写单据报销,最长不超过一周,若有借款者,应在报销同时冲销借款。确有特殊情况可报批适当延长费用报销期限,但最长不可超过当月。票据时间跨度超过两个月及以上的,如无合理的说明,财务部有权拒绝报销。3.原始凭证有效性的规定3.1 经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证,准予报销:3. Ll所有的报销
4、票据需是合法、正规、真实的税务机关监制的各类发票(含行政事业单位非经营性收据)。3. L2票据的印制时间需符合税法的相关规定,不得使用过期、作废的无效票据。3 .L3票据的购货单位(或客户名称或付款方单位)需是公司的准确全称。4 .1.4票据的开票日期必须填写,且开票日期只能是当年度,不允许使用以前年度发票。3. 1.5票据的开票内容需填写完整。3. L6票据的大小写金额必须一致,书写正确,不得涂改、挖补等。317票据必须盖章(收款单位的公章、财务专用章、发票专用章或税务部门代开发票印章)。3. 1.8经办人在票据背面签字并注明时间,所有的报销票据不得涂改、挖补,否则视为无效。3. 2经办人报
5、销支出费用时,报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质;取得的合法凭证,应按要求规范填写,否则不予报销(除特殊情况外)。3.3报销的票据若为电子发票的,需打印出来粘贴在报销单后面,并立即将电子档发送给财务,财务人员单独保存电子发票。4 .原始票据的粘贴:原始票据的粘贴范围以粘贴单大小为界,须紧贴粘贴单顶界和左界从左往右横向粘贴,覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离,票据较多时,可分行粘贴,不得竖向粘贴。原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴。5 .不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权退回,要求经办人重新整理。第四章各项费用的报销L
6、营销费用审批及报销1.1 营销费用是指因工作需要招待客户和有关部门人员而发生的费用,包括餐费、礼品费、礼金等业务招待费,需事先填写相关申请单,经部门负责人审批,并经分管领导批准。1.2 营销费用报销流程:营销人员填写费用报销单一部门负责人审核一出纳复核一财务部负责人审核一总经理审核一董事长(单笔报销金额=5000元)一出纳复核、报销付款。(具体报销流程参照2.1,)1.3 营销人员报销的每一笔费用需明确归属到某一项目或特殊作用的事项。1.4 餐饮费报销,需附对应点餐单、就餐人数和姓名。若无点餐单,则应在报销单上写明无点餐单的原因并打印POS机刷卡消费记录单,报部门负责人审批同意,否则财务部有权
7、拒绝报销。2 .项目奖励的审批及报销2.1 员工完成项目资金申报后,根据申报项目适用的比例报销项目奖励(提成)。奖励金额以到账金额为计算基数,根据项目进度于二周内发放(特殊情况除外)。2.2 项目奖励报销流程:项目经理填写项目奖励(提成)申请表一部门负责人审核一出纳签字确认回款金额一财务部部长审核一总经理(董事长)审核一出纳报销、付款、登记录入数据。2.3 项目奖励(提成)需明确归属到某一具体项目。2.4 如项目奖励(提成)的金额较大,财务部会与报销人员协调款项的支付方式,如通过银行转账,财务部在银行监管的范围内会尽快支付。3 .备用金审批及报销1 .1根据工作需要,员工出差或采购人员/综合行
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