稽核管理制度.docx
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1、1.0目的为规范管理使各项工作有序地开展,并严格按照作业流程进行操作,更好地激发全体员工工作积极性和主观能动性,提高工作效率,特制定本制度。2.0适用范围公司各部门、各岗位(从总经理至员工)的稽核。3.0权责3.1 稽核部代表公司对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖捐权,稽查是否按公司各项规章制度、流程、部门职能、岗位职责和作业指导书等作业是否符合规范,并及时纠正作业的不规范行为;3.2 稽核部在稽核总监的直接领导下进行工作,必须坚持以公司制度、流程、规范为准则,以事实为依据,以纠正、教育为目的,实事求是,公正无私,不循私舞弊、不偏不袒。4.0组织4.1 稽核部设总监1名,主管1名;4.2
2、稽核部总监负责稽核部的全面工作;4.3 稽核主管负责稽核部日常管理及任务执行工作;4.4 稽核组员负责执行具体的稽核工作任务。5.0内容5.1 稽核部工作职责5.1.1 认真学习各种流程、制度、作业指导书等,在稽核中熟练掌握奖捐尺度,使公司各项工作走向良性发展轨道;5.1.2 负责公司各部门、各岗位作业流程、制度落实、劳动纪律、安全生产、现场管理等工作的稽核;5.1.3 发现问题及时纠正、整改、乐捐、汇报,并将表现突出的部门和个人呈报稽核总监予以奖励,并公开表彰;5.1.4负责稽核工作的宣传、教育工作;5.1.5负责协助维护公司工作秩序、协调、理顺各部门工作衔接;5. L6在稽核过程中,对故意
3、阻挠检查、无理抗辩的行为稽核部人员有权提出批评,甚至乐捐;5.1. 7完成公司总经理交办的其他工作任务。5.2稽核部工作权限5.2.1对公司从总经理至员工的工作状况有检查权;5.2.2对稽核中发现的问题有督导改进权和执行乐捐权;5.2.3对严格按公司作业流程、制度执行表现好的部门和个人有奖励权;5. 2.4对被稽核部门和人员有座谈会召集权。5.3稽核项目5.3.1工作职责;5.3.2规章制度;5.3.3作业流程、作业指导书;5.3.4现场管理;5.3.5安全生产;5.3.6会议决议的执行;5.3.7部门间工作任务书的执行;5.3.8单证使用,数据,报表;5.3.9日常工作计划、安排及工作总结;
4、5.3.10生产计划执行及进度;5.3.11物料、产品的品质异常;5.3.12工作绩效。5.4稽核具体工作内容1.1.1 4.1稽核部制定稽核部周稽核任务书于每周稽核专题会议前交稽核总监审核,稽核部按稽核任务书进行稽核;1.1.2 确定稽核频次时,应考虑下列因素:a、公司近期的运作重点;b、各项技术或工艺发生重大变更的事项;c、发生产品质量问题、交货期延误等重大问题;d、稽核主管根据组织内部管理和经营的需要,可建议增加或减少稽核频次,并报稽核总监批准。1.1.3 稽核前应准备稽核所需相关表单,并拟定稽核重点项目及检查方法;1.1.4 4所有的稽核结果都应形成记录,对于违规事项须按照公司的制度、
5、流程等文件中相应条款的要求指出违规事项;1.1.5 5稽核主管必须对违规事项加以鉴定,必须有足够的客观证据,才能作出判定,且经判定的违规事项均须被稽核部门责任人签字确认;1.1.6 对于违规并需整改的事项,稽核员应开具整改通知书并要求责任人对原因进行分析,拟定整改措施,回复到稽核部备案;1.1.7 稽核员应负责违规事项的整改措施执行成效的考核与追踪,必须跟进到结案为止,并将结果呈报给主管和稽核总监;5.4.8对于纠正、预防措施实施后未达到效果的,稽核总监必须要求被稽核部门责任人重新拟定纠正、预防措施;5.4.9稽核主管于每周一17:45前汇总上周的奖捐单数据汇总表等稽核记录,并编制稽核周汇总表
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