2022年《日常费用管理制度》.docx
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1、日常费用管理制度L目的为加强公司内部管理,规范公司日常开支与报销行为,严格控制费用报销范围 及审批权限,特制定本制度。2 .适用范围适用于全体员工。3 .原则费用报销遵循合理、合法、合规、真实、节约的原则。4 .费用借支4.1 借支范围4.1.1 员工因公出差、驻外需产生相关费用时予以借支(需完成前 置性出差审批,或由部门确认驻外事宜);4.1.2 员工因岗位工作性质需经常性采购时予以借支;4.1.3 员工因其他工作原因需产生费用时予以借支;4.1.4 禁止因非公私人原因进行借支行为。4.2 借支流程4. 2.1填写借支单(附件一),经部门负责人、财务部、总经 理审核后予以借支;5. 2.2借
2、支单需正确填写借支时间、所属部门、借支是由、借 支金额大小写等相关信息;4.3 借支报销4. 3.1员工因公出差、驻外产生的借支需在出差返程、驻外返程后 3个工作日内进行报销;如驻外时间21个月,则每月进行一次报销工作;费 用标准按照差旅管理制度、驻外人员管理办法制定;4. 3.2每年度财务部清理借支情况;5 .业务招待费用管理5.1 公司客户业务招待(餐饮)费用报销标准:用餐时间标准人数餐费标准(元/人)备注早餐1人30元一般情况不能超标午餐1人50元一般情况不能超标午餐3人以上40元一般情况不能超标晚餐1人70元一般情况不能超标晚餐3人以上60元一般情况不能超标晚餐酒水1人根据实际情况说明
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