XX县审计局审计业务会议制度.docx
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1、XX县审计局审计业务会议制度为规范审计程序,完善审计制度,提高审计质量,防范审计 风险,根据中华人民共和国国家审计准则等有关规定,结合 我局工作实际,制定本制度。第一条XX县审计局实行审计业务会议制度。主要审议各部 门提交会议讨论的重要审计项目的审计报告、审计决定、审计 移送以及其他审计项目中需解决的事项。第二条审计业务会议由局长或局长指定的其他班子领导主 持召开。参加人员包括:局领导班子全体成员、办公室、法规 审理执行股、审计项目所属业务部门负责同志和审计项目组组 长及成员,必要时可邀请有关专家和其他有关人员。局长指定的其他班子领导主持召开会议后,应当及时向局 长汇报会议情况。第三条审计业会
2、议主持人确定会议召开时间后,由办公室 商相关部门统一安排,并通知相关人员参加。第四条根据工作需要可以按以上规定定期或不定期召开审 计业务会议,每次会议可审定一个或若干个审计项目。第五条审计项目完成后,一般在复核审理完成后3个工作 日内,由法规审理执行股或审计业务股室填写提请召开审计 业务会议呈批单,经审批后,送法规审理执行股汇总。法规审 理执行股将收集汇总的议题及时向局长汇报,经局长批准后, 列入会议日程。第六条审计业务会议的召开应当相对集中,审计业务会议 的组织工作由审理部门牵头,办公室协助。审理部门负责将局 长批准列入会议日程的事项报办公室备案,办公室负责安排会 议时间、将会议通知、会议议
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