大学审计结果运用及整改落实实施办法.docx
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1、大学审计结果运用及整改落实实施办法第一章总则第一条为进一步加强审计结果运用,强化审计整改落实,提高审计实效,强化审计监督职能,根据审计署关于内部审计工作的规定,教育部经济责任审计整改工作办法,XX大学内部审计工作规定等有关要求,结合学校实际,制定本办法。第二条本办法所审计结果,是指审计处根据年度审计工作计划安排,依法组织实施的各类审计项目所形成的审计报告、审计决定、审计意见等反映的内容和事项。第三条本办法所称审计结果运用,是指被审计单位及校内相关单位实施的审计情况通报、整改落实、优化管理、责任追究等使用审计结果的管理行为。第四条本办法所称的审计整改,是指被审计单位和校内相关单位在规定期限内对审
2、计发现的问题和提出的建议,采取措施进行纠正、改进和处理的行为。第二章工作机制第五条建立审计整改联动和会商机制。审计处应当加强与组织人事部、纪检监察办公室、党委巡察办公室、财务处、国有资产管理处等单位的协作配合,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改及问责共同落实等工作机制,形成监管合力。第六条建立审计整改督查机制。学校审计委员会成员单位结合各单位的主要职责,对被审计单位实施审计整改落实情况进行督查。将违纪违规行为严重、拒绝或拖延整改、屡审屡犯的单位列为重点督查对象。第七条建立审计整改工作责任追究机制。对审计整改跟踪检查中发现被审计单位存在虚假整改、拒绝或无正当理由拖延整改、屡审屡犯
3、整改不力造成严重后果的,应当追究被审计单位负责人及有关责任人员的责任,审计委员会办公室提出意见建议,经学校审计委员会审议后,提请有关部门依照规定程序予以追责问责。第三章各相关单位的主要职责第八条被审计单位的主要职责:(一)被审计单位是审计发现问题整改的责任主体,单位现任党政主要负责人为审计整改工作第一责任人,负责领导和组织审计整改工作,在适当范围内通报审计结果和整改要求,将审计结果以及整改情况作为领导班子民主生活会以及领导班子成员述职述廉的重要内容。(二)根据审计报告反映的问题,及时制定整改方案,建立问题台账,落实整改责任,逐一对账销号。被审计单位应自收到审计报告和审计意见60日内针对审计发现
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