职业学院后勤服务公司财务报销管理制度.docx
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1、职业学院后勤服务公司财务报销管理制度1目的加强后勤公司(包括下属食堂、食品店,下同)的财务管理、规范财务报销,使其符合财政税务相关规定及公司财务管理制度,特制定本办法。2审核、审批原则1.1 后勤公司需严格实行审批制度,所有报销业务必须按程序经由相关负责人审核、审批。2. 2各报销单必须有经办人和符合规定权限的审批人的签字,方可报销。3财务报销程序2.1 取得真实、合法、有效、完整的票据2.1.1 经办人员在办理每项业务时,必须取得真实、合法、有效、完整的票据,严禁白条报销。对不合理、不合法的票据不予受理,对不符合要求的票据需由经办人员补正后才能受理。3. 1.2取得发票相关规定:4. 1.2
2、.1税务发票须有税务局的发票监制章,一般监制章为椭圆形,红色,内注明“全国统一发票监制章“税务局监制;财政局票据须有财政局监制章;除一些特殊发票(如火车票)无发票监制章;一般发票都有防伪标志,若发现有假冒,伪制发票,由发票报销人承担相应的责任;从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的发票专用章或财务专用章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖章。发票印章不清,出纳有权退回。出纳应通过网络、电话查询手段对发票的真伪进行辨别,对有疑问的,有权予以退回。3.L2.2一般发票为三联(存根联、发票联、记账联),增值税发票一般应增加抵扣联,作为报销的发票应为发票联(如为增值税发票应包括抵扣联)。
3、取得发票联次错误,不予报销,发票复印件不允许报销。3.1.2.3取得发票基本内容应包括:发票的名称、字轨号码、联次及用途,客户名称,开户银行及账号,商品名称或经营项目,计量单位、数量、单价、大小写金额,开票人,开票日期,开票单位(个人)名称(章)等;开票日期与实际发生业务时间相符,不能跨期跨年报销;开票内容应与实际发生业务内容相符,并与发票名称相符;发票金额大小写相符,分项与合计相符;必须有开票单位发票专用章,并且要求印章清楚;供货商开具的发票必须与进货单的抬头一致;有合同的必须附合同,出纳根据合同规定付款。3.1.2.4取得发票要求项目填写齐全,内容完整,字迹清楚,不得涂改,否则出纳有权退回
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