大学审计结果运用管理暂行办法.docx
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1、大学审计结果运用管理暂行办法第一章总则第一条为规范审计结果运用工作,加强整改落实,提高审计执行力,充分发挥审计的作用,根据审计法、教育系统内部审计工作规定、经济责任审计整改工作办法、大学内部审计工作实施办法等有关规定,结合我校实际,制定本办法。第二条本办法所称审计结果,是指审计处按照规定程序实施审计后,依法依规出具的审计报告、管理建议书、移送处理书等结论性和建议性审计文书所反映的内容和事项。第三条本办法所称审计结果运用,是指校内相关单位实施的审计结果公开、审计整改落实以及责任追究等充分使用审计结果的管理活动。第四条建立健全审计结果公开、审计整改落实以及责任追究等审计结果运用制度,逐步推行审计结
2、果的校内公告制度。第五条审计结果运用的原则(一)实事求是、客观公正;(二)以审促改、以用促审;(三)适当公开、成果共享;(四)权责对称、协调联动。第二章审计结果运用的方式第六条审计处和被审计单位以适当的方式,在一定范围内公开审计结果。第七条被审计单位按照审计报告的要求,整改存在的问题,落实审计意见和建议。第八条学校党委坚持将审计结果及其整改落实情况作为对基层单位落实党风廉政建设责任制考核和干部廉政谈话的重要内容。第九条校纪委、监察处、组织部、人事处等相关部门在干部管理监督、选拔任用、表彰奖励、单位及个人年度考核等工作中,将审计结果及其整改落实情况作为重要参考依据。第十条校纪委、监察处、组织部、
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