重庆市城口县退役军人事务局2021年度部门决算情况说明.docx
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1、重庆市城口县退役军人事务局2021年度部门决算情况说明一、单位基本情况(-)职能职责组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。按政策在职能职责范围内组织开展退役军人权益维护和抚恤优待等工作。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展全县拥军优属工作。负责烈士及烈士纪念活动等工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退
2、役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。按照有关文件要求做好职能职责内的其他事宜,完成县委和县政府交办的其他任务。(二)机构情况县退役军人事务局为县政府工作部门。内设办公室、规划财务科、优抚科、就业创业和权益维护科、安置和军休服务管理科5个科(办);有下属事业单位1个,为县退役军人服务中心;有参公单位1个,为县军队离休退休干部服务管理中心。(三)人员情况2021年年末本单位在编在岗实有人数15人。其中:行政编制7人,参公编制1人,事业编7人。二、部门决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明。L总体情况。2021年度收入总计3069.85
3、万元,支出总计3069.85万元,年末结转和结余资金48.7万元。收支较上年决算数减少195.08万元、减少5.98%;主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少269.98万元,其他收入增加62.85万元,年初结转结余增加12.05万元。2 .收入情况。2021年度收入合计2934.71万元,较上年决算数减少207.13万元,减少6.59%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少269.98万元,其他收入增加62.85万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2792.21万元,占95.14%,其他收入142.5万元,占4.86%o3 .支出情况。2021年度支出合计3021.16万元,较上年决算数增
4、加1.67万元,增长0.06%,主要原因是:人员新增2人。其中:基本支出314.5万元,占10.41%项目支出2706.66万元,占89.59%o4 .结转结余情况。2021年度年末结转和结余48.7万元,较上年决算数减少196.75万元,减少80.16%,主要原因是财政剩余资金收回,项目结转减少。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收、支总计2893.38万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少262.89万元,减少8.33%o主要原因是一般公共预算财政拨款减少269.97万元,年初财政拨款结转和结余增加7.08万元。(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
5、。1 .收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2893.38万元,较上年决算数减少262.89万元,减少8.33%o此外,年初财政拨款结转和结余101.16万元,增加7.08万元。2 .支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2869.53万元,较上年决算数减少75.27万元,减少2.56%。主要原因是一般公共服务支出增加0.04万元,社会保障和就业支出减少107.32万元卫生健康支出增加32.75万元农林水支出减少1.19万元,住房保障支出增加0.47万元。较年初预算数减少70.58万元增长2.4%。主要原因是社会保障和就业支出增加32.88万元,卫生健康支出减少105.18万
6、元,农林水支出增加0.85万元,住房保障支出增加0.87万元。3.结转结余情况2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余23.85万元较上年决算数减少187.62万元减少88.72%,主要原因是财政剩余资金收回,项目结转减少。4,比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1)社会保障与就业支出2810.99万元,占97.96%,较年初预算数增加32.88万元,主要原因是人员经费支出、退役军人教育培训经费支出、抚恤支出、军休费用、其他优抚支出增加。(2)卫生健康支出43.95万元,占1.53%,较年初预算数减少105.18万元,主要原因是优抚医疗支出减少。(
7、3)农林水支出0.85万元,占0.03%,较年初预算数增加0.85万元,主要原因是驻村工作队差旅补助。(4)住房保障支出12.77万元,占0.45%,较年初预算数增加0.87万元,主要原因是人员新增,增加人员经费。(5)一般公共服务支出0.97万元,占0.03%,较年初预算数增加。万元,主要用于党建经费支出。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度一般公共财政拨款基本支出268.08万元。其中:人员经费226.77万元,较上年决算数减少12.28万元减少5.14%,主要原因是人员新增2人,人员变动影响基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金的增加。公用经
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