重庆市丰都县仙女湖镇卫生院2021年度部门决算情况说明.docx
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1、重庆市丰都县仙女湖镇卫生院2021年度部门决算情况说明一、部门基本情况()职能职责。1 .公共卫生服务:负责辖区城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理;中医药健康管理和疾病康复;疾病控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等。负责辖区其他公共卫生服务项目。2 .基本医疗服务:开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务;现场救护和转诊服务;慢性病管理。3 .计划生育服务:开展避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健的咨询、指导和技术服务。4 .协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、
2、卫生事业发展规划和年度计划,开展爱国卫生工作。5 .指导辖区内诊所、村卫生室业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训,做好医疗卫生信息统计报告工作,完整、及时、准确报告相关信息,逐步推进乡村卫生服务一体化管理。6 .开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询,协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。7 .负责辖区公共卫生管理;协助开展辖区内卫生监督工作,承担区域内公共卫生信息收集与报告。(二)机构设置。内设公共卫生科、内儿科、中医科、放射科、检验科、办公室、数字化接种门诊等科室。有彩超、全自动生化分析仪、呼吸机、救护车等大型医疗设备。编制床位40张,实际开放床位52张。(三)单位构成。从预
3、算单位构成看,无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。二、部门决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明。1 .总体情况。2021年度收入总计672.70万元,支出总计672.70万元。收支较上年决算数减少125.29万元、下降15.7%,主要原因2021年财政未拨职工超额绩效、疫情防控经费补助,财政收入减少;受疫情影响,单位业务收入减少。2 .收入情况。2021年度收入合计672.70万元,较上年决算数减少125.29万元,下降15.7%,主要原因2021年财政未拨职工超额绩效、疫情防控经费补助,财政收入减少;受疫情影响,单位业务收入减少。其中:财政拨款收入305.26万元,占45.
4、4%;事业收入367.44万元,占54.6%o此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。3,支出情况。2021年度支出合计631.42万元,较上年决算数减少146.62万元,下降18.8%,主要原因是2021年度未发放职工的超额绩效、职工疫情防控补助支出;受疫情影响,单位业务收入减少,导致专用材料也相应减少。其中:基本支出631.42万元,占100%;此外,结余分配41.28万元。4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2021年度年末结转和结余与上年度持平。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。20
5、21年度财政拨款收、支总计305.26万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少36.77万元,下降10.8%o主要原因是2021年财政未拨职工超额绩效、疫情防控经费补助,财政收入减少。(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。1,收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入305.26万元,较上年决算数减少36.77万元,下降10.8%。主要原因是2021年财政未拨职工超额绩效、疫情防控经费补助,财政收入减少。较年初预算数增加12.38万元,增长4.2%o主要原因是预算政策调整,导致决算数比预算数增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。2 .支出情况。2021年度一般公
6、共预算财政拨款支出305.26万元,较上年决算数减少36.77万元,下降10.8%。主要原因是2021年度未发放职工的超额绩效、职工疫情防控补助支出。较年初预算数增加12.38万元,增长4.2%。主要原因是预算政策调整,导致决算数比预算数增加。3 .结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余与上年度持平。4 .比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1)社会保障与就业支出10.99万元,占3.6%,较年初预算数增加10.19万元
7、,增长1273.8%,主要原因是预算政策调整,导致决算数比预算数增加。(2)卫生健康支出294.27万元,占96.4%,较年初预算数增加2.19万元,增长07%,主要原因是预算政策调整,导致决算数比预算数增加。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度一般公共财政拨款基本支出305.26万元。其中:人员经费282.21万元,较上年决算数增加10.36万元,增长3.8%,主要原因是2021年财政经费主要用于开支了人员经费。人员经费用途主要包括:基本工资37.7万元、津贴补贴7.03万元、绩效工资49.37万元、五险及社会保障费64.39万元、其他工资福利支出113.72万元、对
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