重庆市綦江区城市建设档案中心2020年度部门决算情况说明.docx
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1、重庆市某江区城市建设档案中心2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况(-)职能职责1 .贯彻执行建设工程档案有关法律、法规、规范、制度。2 .负责建设工程档案专项验收,按规定接收需长期和永久保存的建设工程档案。3 .负责对接收的建设工程档案、城乡建设业务技术档案等进行管理、编研、开发,利用城建档案开展服务工作。4 .负责建设市场各方主体城建档案的业务指导,协助主管部门开展专项督查。5 .完成主管部门交办的其他工作。二、部门决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明1.总体情况2020年度收入总计1406.29万元,支出总计1406.29万元。收支较上年决算数增加359.1万元、上升34.2
2、9%,上升的主要原因是:一是城乡社区支出377.89万元,较上年增加347.89万元;二是2020年园区所决算分出档案室。2 .收入情况2020年度收入合计350.6万元,较上年决算数减少608.72万元,下降63.45%,下降的主要原因是:社会保障和就业支出预算收入26.08万元,较上年减少73.81万元;卫生健康支出预算收入8.01万元,较上年减少34.66万元;城乡社区支出预算收入307.36万元,较上年减少453.38万元;住房保障支出预算收入9.14万元,较上年减少46.87万元。其中,财政拨款收入350.6万元,占当年收入的100.00%;年初结转和结余1055.69万元。3 .支
3、出情况2020年度支出合计425.93万元,较上年决算数增加393.91万元,上升1230.20%,主要原因是:社会保障和就业支出29万元,较上年增加26.98万元;卫生健康支出8.73万元,较上年增加8.73万元;城乡社区支出377.89万元,较上年增加347.89万元;住房保障支出10.31万元,较上年增加10.31万元。其中,基本支出258.4万元,占60.67%;项目支出167.53万元,占39.33%;4 .结转结余情况2020年度年末结转和结余980.35万元,较上年决算数减少34.82万元,下降3.43%,下降的的主要原因是2020年已经支付出去,结转结余减少。(二)财政拨款收入
4、支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计1406.29万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加359.1万元,上升34.29%,主要原因:一是城乡社区支出377.89万元,较上年增加347.89万元;二是2020年园区所决算分出档案室。(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .收入情况2020年度一般公共预算财政拨款收入350.6万元,较上年决算数减少608.72万元,下降63.45%o主要原因是社会保障和就业支出预算收入26.08万元,较上年减少73.81万元;卫生健康支出预算收入8.01万元,较上年减少34.66万元;城乡社区支出预算收入307.36万元,较上年减少
5、453.38万元;住房保障支出预算收入9.14万元,较上年减少46.87万元。此外,年初财政拨款结转和结余1055.69万元。2 .支出情况2020年度一般公共预算财政拨款支出425.93万元,较上年决算数增加393.91万元,上升1230.20%。从支出类别来看:基本支出比上年增加258.4万元,项目支出比上年增加135.51万元。主要原因是社会保障和就业支出29万元,较上年增加26.98万元;卫生健康支出8.73万元,较上年增加8.73万元;城乡社区支出377.89万元,较上年增加347.89万元;住房保障支出10.31万元,较上年增加10.31万元。3 .结转结余情况2020年度年末一般
6、公共预算财政拨款结转和结余980.35万元,较上年决算数减少34.82万元,下降3.43%,主要原因是:2020年已经支付出去,结转结余减少。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共财政拨款基本支出258.41万元,其中:1.人员经费226.33万元,较上年决算数增加226.33万元,上升100%,主要原因是:(1)工资福利支出224.13万元,较上年增加224.13万元,其中基本工资39.57万元,较上年增加39.57万元;津贴补贴1.74万元,较上年增加1.74万元;绩效工资110.62万元,较上年增加110.62万元;机关事业单位基本养老保险费18万元,较上年增
7、加18万元;职业年金缴费15.56万元,较上年增加15.56万元;职工基本医疗保险缴费8.09万元,较上年增加8.09万元;其他社会保障缴费1.12万元,较上年增加1.12万元;住房公积金10.31万元,较上年增加10.31万元;医疗费0.64万元,较上年增加0.64万元;其他工资福利支出18.48万元,较上年增加18.48万元。(2)对个人和家庭的补助2.2万元,较上年增加2.2万元,其中生活补助2万元,较上年增加2万元;医疗费补助0.2万元,较上年增加0.2万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会
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