HACCP内审员培训资料.ppt
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1、1审核审核( (audit)audit):为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。审核准则(审核准则(audit criteria):audit criteria):针对特定时间段所策划,并且有特定目的的一组(一次或多次审核)方针、程序或要求。审核证据(审核证据(audit evidence):audit evidence):与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。23审核方式比较审核方式比较4审核方式比较审核方式比较内审的目的内审的依据内审的时机和频率内审人员的要求内审的实施步骤内审的技术51.贯彻企业方针,是针对
2、食品安全控制和相应法律、法规要求的符合性审核符合性审核;2.验证验证一个良好的HACCP体系体系已经被建立建立和保持保持。包括确认危害分析合理,对应所识别的CCP制定的监控措施有效,监控、记录保持和验证活动实施有效;3.验证验证产品的设计和加工的特殊要求特殊要求是适宜适宜的并能持续达到预期目的。4.对建立和保持HACCP体系的人员人员的知识、意识和能力进行评估评估。6首先是食品安全法律法规HACCP计划HACCP计划表作业指导书规章GMP/SSOP基本要求,HACCP原理。客户要求7定期 至少每半年一次不定期有最新的法律法规出现重大食品安全事故HACCP计划出现大的变动企业组织结构变动。8HA
3、CCP培训内审技能培训具有审核内容相关的知识背景熟悉本企业的HACCP计划公正 客观善于交流、合作、分析判断、学习等个人素质91 1、确定任务、确定任务2 2、审核准备、审核准备3 3、现场审核、现场审核4 4、纠正措施跟踪、纠正措施跟踪5 5、审核报告、纠正措施计划完成情况汇、审核报告、纠正措施计划完成情况汇总总6 6、审核结束的分析、利用、审核结束的分析、利用10根据年度计划的规定进行111. 组成审核组2. 制定审核计划3. 编制核查表4. 通知受审部门 121.1.文件的审查(整个);文件的审查(整个);2.2.编制审核计划(涉及时间、人员、进度等);编制审核计划(涉及时间、人员、进度
4、等);3.3.分配任务(注意交叉审核);分配任务(注意交叉审核);4.4.审核进程控制审核进程控制5.5.协调沟通:各个内审员和受审部门;协调沟通:各个内审员和受审部门;6.6.评价评价7.7.报告结果;报告结果;8.8.组织人员进行跟踪。组织人员进行跟踪。131.按审核计划、审核准则编制检查表(简单、实用、操作性强);2.按要求到现场收集客观证据;3.报告审核结果;4.配合组长的工作;5.验证纠正措施的有效性 14明确审核目的审核范围审核依据(HACCP计划书、SSOP程序等)审核组成员及分工审核时间、日期15v对照HACCP计划书和SSOP等程序的要求v选择典型的安全卫生工作环节问题v各C
5、CP的监控记录等v检测设备的校准等v结合受审部门的特点v抽样具有代表性v时间要留有余地v核查表应有可操作性v表头应有审核员/被审核部门、人员及审核时间 v对硬件的检查16核查表的编制要求核查表的编制要求A:应对照:应对照HACCP体系的准则和相关的法律法规。体系的准则和相关的法律法规。B:应选择典型问题以及影响食品安全控制的主要环节:应选择典型问题以及影响食品安全控制的主要环节C:应涉及相关的所有部门,突出受审核区域的主要职:应涉及相关的所有部门,突出受审核区域的主要职能能D:抽样必须有代表性且与时间安排相适应,要选好准:抽样必须有代表性且与时间安排相适应,要选好准备审核的项目及要寻找的客观证
6、据备审核的项目及要寻找的客观证据E:应考虑审核员的经验、知识等,不熟练的审核员需:应考虑审核员的经验、知识等,不熟练的审核员需要较详细的检查表。要较详细的检查表。17核查表的审核思路核查表的审核思路PDCA的审核思路的审核思路 例如:例如:“采购采购”过程的审核过程的审核P(计划、准则、规定)。查受审核方对供方进行选择、评价、重新评价的准则和(计划、准则、规定)。查受审核方对供方进行选择、评价、重新评价的准则和产品验收准则。产品验收准则。D(按计划或规定执行)。分层抽查受审核方对供方的评价记录,检查其评价是(按计划或规定执行)。分层抽查受审核方对供方的评价记录,检查其评价是否客观,证据是否充分
7、,包括:否客观,证据是否充分,包括:查对供方进行重新评价而需要准备的质量记录(初审时)及重新评价记录(监督查对供方进行重新评价而需要准备的质量记录(初审时)及重新评价记录(监督审核时);审核时);(2)查采购文件对产品质量要求的表述是否准确、清楚。查采购文件对产品质量要求的表述是否准确、清楚。 (3)查验收的实施。查验收的实施。C(自我检查)。查主管部门如何对采购的实施部门或人员的工作进行监测(检(自我检查)。查主管部门如何对采购的实施部门或人员的工作进行监测(检查),检查其是否按规定的频次进行,检查结果的记录是否反映了采购人员的工查),检查其是否按规定的频次进行,检查结果的记录是否反映了采购
8、人员的工作过程。作过程。A(处置、改进)。如有在合格供方名单外采购或不按准则验收的情况,是否采(处置、改进)。如有在合格供方名单外采购或不按准则验收的情况,是否采取了纠正或纠正措施。取了纠正或纠正措施。18及时将审核计划通知到涉及的审核部门,以便于顺利开展审核活动。191.召开首次会议2.现场审核:查阅各种记录,观察实际操作等;3.确定不符合项并编写不符合项报告4 审核报告5 末次会议20提问和交谈提问和交谈现场观察现场观察查阅文件和记录查阅文件和记录21审核途径审核途径顺流(逆流)追溯:审核员对被审核企业从原顺流(逆流)追溯:审核员对被审核企业从原料、加工、检验检疫、包装发运、服务等实际料、
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