公司采购管理办法.docx
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1、公司采购管理办法L总则1.1 为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。1.2 本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库管理。1.3 采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到货到付款,或分期付款,减少采购风险。2、采购部职责以及工作原则2.1 采购部岗位职责(1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定;(2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;(3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价;(5)负责本部门按时、保质
2、、保量地完成所需各项物资的采购工作;(6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。(7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;(8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。2.2 物资采购原则(1)未经审批的物资一律不得采购;(2)仓库内的库存物资应优先使用;(3)建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则;(4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;(5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位;(6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可
3、采购。(7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。3、物资采购管理3.1 物资采购一般规定3.1.1 为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目提报物资采购计划,避免物资积压损失。3.1.2 公司各部门要按程序报物资采购计划,在每月的日前向采购部报下月的采购计划,然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公室。3.1.3 各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整,如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责的经济损失,所在部门承担;同时,采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。3.1.4 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,做到不错订
4、、不漏订,及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下,按照公司标准合同文本签订合同,如有特殊情况,与公司律师顾问联系后,再签定合同。3.1.5 物资采购时如使用单位出具的原材料出现短缺现象,采购部应征求使用单位意见,在使用单位同意,并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品,否则,出现后果由采购部负直接责任。3.1.6 采购部未能及时完成的采购任务,应及早报主管生产副总经理说明原因,拟定补救措施
5、。3L7生产物资采购计划单、非生产物资采购计划单一式联,各部门审核签批齐全后,必须交到每联上的指定部门,以便统计核对。3.2 物资请购3.2.1 生产物资的请购:由采购部采购人员针对需采购的物资,依公司存量管理基准、用料预算、参酌库存情况,进行市场摸价、货比三家后,如实逐项填写生产物资采购计划单,并按计划单”下方所设会签部门依次审核签批后,将计划单”分交给相关部门统计备查。具体流程如下:部门采购员编制生产物资采购计划单一部门负责人T财务科一总经理一部门采购员T交财务科和办公室统计T采购。3.2.2 非生产物资的领用及请购:非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求,每月初预报,填写非生产物资
6、申领计划单,经相关部门依次审核签批后,交由采购部门进行汇总采购后,凭审核签批手续齐全的非生产物资申领计划单向物资管理部门领用。非生产物资的申领与采购流程如下:部门人员编制非生产物资申领计划单T部门负责人财务科总经理T办公室统计采购部按汇总好的申领计划,编制非生产物资采购计划单一财务科总经理交办公室统计T采购。3.2.3 紧急请购:对于紧缺、急用物资,应至少提前2日、持相关部门及总经理核批后的物资采购申请单与采购人员取得联系,以便及时备货、保证使用。如遇总经理外出,由请购部门电话请示总经理同意后,如实逐项填写物资采购计划单,并在备注栏注明原因,方可采购,凡紧急请购的物资,必须在1-2天内补办审批
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