财务审计报告.docx
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1、审计报告模板目录一、审计任务的说明3二、基本情况3(-)被审计企业基本情况3(二)被审计人基本情况3三、被审计企业基本财务状况3(-)审计前后企业基本财务数据的变化及原因3(二)审计期内各年度企业主要财务指标的变化及原因4四、审计发现企业存在的主要问题5五、审计建议5六、其他5(-)需要进一步说明的审计事项5(二)此次审计未能涉及或调查的资产和事项.5()对未审计资产进行风险分析6七、审计报告的用途6八、相关附件6附件一:审计期间内各年度审计调整后的合并资产负债表及合并利润表6附件二:审计调整事项汇总表6附件三:主要审计调整事项说明6附件四:关于经济责任财务基础审计发现的主要问题汇总表6XX集
2、团公司总经理XX同志任中经济责任审计项目财务审计报告XYZH/20XXAXXX国务院国资委财务监督与考核评价局(委托人):我们接受委托,根据国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)办公厅关于开展经济责任审计工作的通知(国资厅评价2012387号)要求组成审计团队,于20年XX月至XX月对XX集团公司(以下简称XX集团)总经理XX同志自20年x月XX日至20年XX月XX日任职期间的经济责任进行审计。XX集团及其下属企业对所提供的相关资料负责,并保证资料真实、合法、完整。我们的责任是根据其提供的相关资料,在审计工作的基础上,对XX同志任职期间经济责任的履行情况进行全面、客观?口公正的评价。我
3、们的审计工作是按照中央企业经济责任审计管理暂行办法(2004年国资委令第7号中央企业经济责任审计实施细则(国资发评价20067号1中央企业经济责任审计有关问题解答(评价函2005209号)和中国注册会计师执业准则计划和实施的,审计内容包括XX集团负责人XX任职期间的财务收支状况、资产质量及其变动情况、经营成果实现情况、重大经营活动和决策情况、经营合法合规性、内控制度和风险防范等方面。在审计过程中我们采用了检查、观察、重新执行、分析程序、人员访谈和问卷调查等审计方法,并在进行适当风险评估的基础上,对XX集团内部审计纪检监查部门及其他外部中介机构、国家有关主管部门的各次审计成果予以了适当利用。我们
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