政府财务管理制度.docx
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1、政府财务管理制度为了加强本镇的财务管理,更好地执行财政法规和财务纪律,根据中华人民共和国会计法及会计工作基础规范的要求,制定本制度。一、财务机构(一)本镇财务室设在财政所,负责全镇财务工作,并对全镇财务进行审核、监督、管理;(二)财务室负责本单位的财务账目,日常会计核算;(三)建立财务工作责任制。财务主管主办全镇财务工作,对主管财务副镇长负责;主管财务副镇长直接领导全镇财务工作,对镇长负责。二、财务室工作职责(一)坚决实行收支两条线的管理规定,编制和执行财务预算,依法依规合理使用和安排各项资金;(二)做好各项记账、结账、报账工作,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结;(三)加强
2、现金管理,严格掌握现金的使用范围,不得使用“白条单”顶替库存现金,不得因私事借支公款,不准编造用途套取现金,不准保留账外公款,支取和送存现金必须说明用途和来源,严禁大额支取现金;(四)妥善保管会计凭证,账簿、报表等资料,加强票证管理工作;(五)遵守、执行会计法规、会计制度和财经纪律。三、有关支出报销手续的规定(一)一切经费开支,需用税务局监制或财政部门的发票。发票等支付凭证须合法有效,凡开具和取得的发票等凭证,须真实填写品名、单位、数量、金额等内容,不得涂改、挖补;无财税政府监制章、无单位名称、无开票日期、无财务印章或发票专用章的,字迹或印章不清楚,伪造、变造、作废以及其他不符合规定的发票、票
3、据,一律不予报销;禁止用白条报支各类费用。支出凭证必须真实可靠、项目完整、附件齐全(包括支出清单)。(二)业务经手人办理报销手续,要在票据后注明费用产生的时间、地点、人物及事由,并由经手人、证明人签名,填写“费用报销审批单”,经党政办、财务主管审核后呈镇长审阅并报主管财务领导审批,方能报销。凡是签名不完善的,一律不予报销;(S)五万元以上(含五万)的开支由镇党委集体讨论决定,但涉及中介超市服务目录的项目,三万以上(含三万)的支出需附三重一大决策表。四、会议费和培训费开支县镇召开会议和培训,由党政办及相关部门做出预算,报分管领导批准后,由党政办负责实施,所发生的费用使用公务卡进行结算。报账时,必
4、须附费用报销单、会议或培训通知、参会人员报到册、住宿及就餐清单、发票和PoS机小票按规定标准执行。五、接待费用开支严格控制国内公务接待范围,无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。确需接待的,派出单位需发出公函、告知内容、行程和人员,在公务活动结束后,应当如实填写接待清单,并由相关负责人审签。原则上安排在饭堂内接待,如确需在外接待的,所发生的费用使用公务卡进行结算。报帐时,必须附费用报销单、地派镇人民政府公务接待审批单、发票、接待清单和PoS机小票按规定标准执行。六、车辆管理(一)车辆由党政办管理和安排使用。(二)车辆实行定点保养维修,维修前由司机填报维修申请单,报相关领导批准后方可进厂维修。
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