(质量环境二合一)内部审核管理程序.docx
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1、1.0目的确立本公司内部审核程序,确保公司质量/环境管理体系的有效性、充分性及符合性。2.0范围适用于本公司质量/环境管理体系的内部审核。3. 0定义:无4.0职责4. 1管理者代表负责任命审核组长并编制年度内部审核计划。4. 2审核组长负责组织内审,编制内审工作分派表以及协调有关内审的一切活动。5. 3审核组员负责实施内审,发出相应之不符合报告并跟进其是否按时回应及有效。4.4各部门相关人员在实施内审时,应予以配合、协助。5.0内容5.1审核的频次、人员及内审5. L1内部审核一般为一年一次。5. L2由管理者代表担任审核组长或由其任命。审核组长负责组织审核小组,挑选审核组员。所有审核组员必
2、须是通过培训合格的资格内审员。5.1. 3管理者代表每年元月份前制订年度内部审核计划及准备相关文件、资料。领导审核组员进行定期审核。审核组员依据标准、手册、程序文件及工作文件,对体系所涉及之部门、活动等予以审核。5. L4出现重大质量/环境事故时,或组织架构发生重大变更,或依总经理指示,管理者代表负责及时安排修订年度内部审核计划外的内部审核计划并组织实施。5. 2审核活动过程5.1.1 审核组长发出内审工作分派表,提前通知各内审员及相关部门。5. 2.2各审核组员熟悉日程安排,根据内审工作分派表,制订与自己承担任务相应的审核检查表。审核组员不参与与自己工作有直接责任关系的部门及项目的审核。5.
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- 关 键 词:
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