《海盐县内部审计工作规定(征求意见稿)》.docx
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1、海盐县内部审计工作规定(征求意见稿)为加强内部审计工作,规范内部审计行为,充分发挥内部审计作用,增强审计整体监督效能,根据中华人民共和国审计法浙江省内部审计工作规定等法律、法规,结合本县实际,制定本规定。一、指导思想内部审计是强化单位内部控制的重要手段,是审计监督体系的重要组成部分,是服务国家治理体系和治理能力现代化的基础环节。内部审计工作应当坚持中国共产党的领导,贯彻依法、独立、客观、公正的原则,做到审计、发现、整改、完善、协同工作的全面开展。二、总体要求依法属于审计机关审计监督对象的镇人民政府(街道办事处)、行政事业单位、社会团体、国有企业、参照国有企业管理的集体企业和金融机构(以下统称单
2、位)应组织开展内部审计工作,对资金、资源、资产和内管干部履行经济责任情况等实施审计监督、评价、建议和督促整改。单位应当按照整体智治的要求,推动内部审计数字化改革,提高内部审计监督水平,促进审计结果有效运用和成果共享。内部审计工作应当纳入政府绩效、法治政府等相关考核评价体系。单位应当加强对内部审计工作的领导,建立健全内部审计制度,支持和保障内部审计机构和内部审计人员依法独立开展工作,发挥内部审计在规范管理、防范风险和完善治理中的作用。单位主要负责人是内部审计工作的第一责任人,负责研究部署内部审计工作,落实内部审计整改,加强内部审计人员力量配备和工作经费保障。教育、公安、交通运输、卫生健康、住建等
3、行业、系统主管部门,负责对本行业、本系统的内部审计工作实施管理,进行业务指导和监督。鼓励和支持非公有制企业、农村集体经济组织、基层群众自治组织等单位建立健全内部审计制度,开展内部审计工作。县内部审计协会在县审计局指导下开展业务工作,应当建立健全内部审计职业规范,提升内部审计职业化水平。三、内部审计机构和人员配备(一)内部审计机构的职责。督促单位建立健全内部审计制度,行业、系统主管部门还应拟定3-5年轮审规划和年度计划;按照有关规定对贯彻落实上级重大决策部署、财政财务收支、经济活动、内部控制和风险管理、内管干部履行经济责任等情况进行审计;向单位报告内部审计工作情况,审计发现的重大损失、重大风险和
4、违纪违法问题线索等重要事项;督促落实审计整改工作,对查出的问题实行清单化管理;统筹利用内部审计成果,加强与单位内部纪检等其他监督的协调;加强与审计机关的协同;推动建立健全审计项目全生命周期管理平台等。各单位按照县经济责任审计联席会议的统一部署开展单位领导干部履行经济责任的内部审计工作。(二)内部审计机构设置要求。单位应当加强内部审计机构和人员力量建设,明确承担内部审计职责的机构,配备内部审计人员;暂不具备条件的单位应指定专人负责,组成内部审计小组开展工作。县属国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度。(S)内部审计机构的权限。内部审计机构负责人应当参加或者列席单位涉及经济事务的重要会议和活动,
5、及时掌握单位重大财政财务收支、经济活动等事项和重要经济决策、决定等情况。内部审计机构履行审计职责时,可以要求财务、人事等相关部门予以协助和配合,就审计事项向内部相关部门、单位、个人进行审计调查,检查相关资料、资产和信息系统的安全性、可靠性、经济性,并取得证明材料。经单位主要负责人批准,内部审计人员对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的有关财政财务收支以及相关经济活动的资料按照有关规定予以暂时封存。内部审计机构在审计中发现被审计对象违反法律、法规等有关规定,应当予以制止,提出处理意见和建议。单位可以根据工作需要向社会购买内部审计服务,购买服务时应当提出明确的审计目标与要求,加强指导检查、监督评价和质量
6、控制,对审计方案、审计工作底稿、审计报告等进行审核;单位对采用的审计结果负责并妥善保管审计档案。(四)内部审计人员履职条件和要求。内部审计人员应当具备从事审计工作所需的专业知识、业务能力和职业道德水准。单位应当加强内部审计人员大数据审计、信息系统审计、职业道德规范等内容的继续教育培训。对坚持原则、忠于职守、认真履职、成绩显著的内部审计机构和内部审计人员,单位应当按照有关规定予以褒扬。内部审计机构负责人和内部审计人员不得在本单位从事可能影响独立、客观履行内部审计职责的工作;与被审计对象或者审计事项有利害关系的,应当回避。四、内部审计程序(一)计划立项。内部审计机构应当根据本单位年度工作重点制定年
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