XX县供水公司水表检定站服务质量管理管理体系内部审核管理程序.docx
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1、1目的及时发现管理体系运行中的不符合,建立自我改进机制,采取纠正和预防措施,确保管理体系持续有效运行。2范围适用于本站管理体系的内部审核。3职责和权限3.1 副经理负责管理体系内部审核所需的资源,审批年度管理体系内部审核计划表,任命审核组长和内审员,批准内部审核报告。3.2 质量负责人负责制订年度管理体系内部审核计划表,策划内部审核的开展,对纠正措施进行跟踪及验证。3.3 无特殊情况质量负责人为审核组长。3.4 审核员负责编制审核范围的审核内容,在审核过程中收集证据,形成管理体系内部审核检查记录表。3.5 各责任部门参与和接受管理体系内部审核,对审核中发现的不符合制订纠正措施并实施。4工作程序
2、4.1内部审核工作流程图内部审核工作流程图4.2编制内审计划4.2.1质量负责人每年2月份之前制订出“年度管理体系内部审核计划”,并报总经理审批后实施。审核计划制定的依据交所审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果。4.2.2内部审核计划编制应包括的内容:a)审核的目的和范围及内容;b)审核的时间安排;c)审核依据的文件;d)审核首、末次会议的时间安排;e)审核报告的发布日期和分发范围。4.2.3原则上本站每年至少进行一次内部审核,采取集中对管理体系涉及的部门与过程一次审核完毕。4. 2.4有下列情况时,可临时决定开展内部审核。a)当组织机构发生重大变化时;b)有重大质量事故发生;c
3、)当质量管理和质量改进有需要时。4.2 .5审核组应在审核开始前5个工作日下发管理体系内部审核通知书”到受审部门,受审部门对审核的人员、时间安排有异议的,可在审核开始前2个工作日与审核组长进行协商解决。4.3 审核准备4.3.1审核员应独立被审核的活动,与受审部门或受审内容无直接责任关系,由经培训有资格的受聘人员担任。4.3.2审核人员应在内审开始2个工作日前按各自审核范围编写好“管理体系内部审核检查记录表”,并报审核组长审核。检查表的内容应涉及管理体系的全部要素、覆盖与质量管理有关的职能部门及本公司所开展的检定的全部工作。4.4 审核的实施4. 4.1召开首次会议首次会议由审核组长主持,受审
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