中国海诚:关于保利财务有限公司的风险评估报告.docx
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1、中国海诚工程科技股份有限公司关于保利财务有限公司的风险评估报告根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一 交易与关联交易的要求,中国海诚工程科技股份有限公司 (以下简称“中国海诚”或“公司”)通过查验保利财务有 限公司(以下简称“保利财务”)的营业执照、金融业务许 可证、财务报表及审计报告等,对保利财务的经营资质、业 务、财务和风险状况进行了持续关注和评估,现将有关情况 报告如下:-、基本情况保利财务经中国银行业监督管理委员会批准成立,于 2008年3月28日正式开业。保利财务隶属于中国保利集团 有限公司,是以加强集团资金管理和提高资金使用效率为目 的,为企业集团内部成员单位提供金融服务的
2、非银行金融机 构,法定代表人陈关中,注册资本20亿元。保利财务现有股 东单位8家,其中7家为保利集团成员单位,1家为境外战 略投资者。金融许可证机构编码:L0090H211000001统一社会信用代码:91110000717881749W二、内部控制基本情况(-)控制环境L公司治理结构完善保利财务已按照公司法和商业银行公司治理指引等有关规定以及公司章程中的要求设立了清晰的股东会、 董事会、监事会和高管层为主体的组织架构,各治理主体职 责边界清晰,符合独立运作、有效制衡的原则。其中:股东 会是公司的最高权力机构;董事会、监事会和高级管理层分 别履行公司重大经营决策职能、监督职能和经营管理职能,
3、在遵照职权相互制衡的前提下,客观、公正、专业的开展公 司治理,对公司股东会负责,以维护和争取公司实现最佳经 营业绩。保利财务还在董事会下设了战略委员会、审计与风 险管理委员会、合规管理委员会,作为董事会决策的重要支 持机构。2.内控制度健全保利财务把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解 金融风险等放在各项工作的首位,以培养员工具有良好的职 业道德与专业素质及提高员工各项风险防范意识为基础;坚 持以“强内控、防风险、促合规”为目标,依据法律法规、 监管部门及集团公司的要求,结合公司自身经营发展实际, 不断完善内部控制管理体系,针对内控自我评价过程中发现 的薄弱环节,不断对内控流程进行完善,不断
4、新增、修订现 有制度及流程,并汇总成制度汇编。截至2022年9月末, 现有各项制度流程13大类,共计142项管理制度和操作流 程。(二)风险管理保利财务制定了一系列较为完整的风险管理体系。董事 会下设宙计与风险管理香员会.对公司经营活动的有效性讲 行审计和监督,对内部控制制度的完整性、有效性及风险管 理进行评价。各部门在其职责范围内建立风险评估体系和管 理制度,根据业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、 操作流程及风险防范措施;各部门职责清晰、相互监督,对 经 营活动中的各种风险进行预测、评估和控制。保利财务严格执行风险管理流程,动态开展风险评估与 监测。持续加强信用风险、市场风险、流动性
5、风险、操作风 险等各项主要风险的识别、计量、监测、报告能力。定期开 展风险评估工作,不断增强重大风险的评估及研判能力,优 化风险评估及报告机制,逐一落实责任部门,跟踪检查风险 管理情况,及时评估风险管理效果。定期开展风险指标监测 并出具风险管理报告,及时向股东、董事会及监事会等报告 风险管理的情况,保证了风险控制信息及时、准确、充分的 传递。(三)重要控制活动L资金业务管理保利财务根据中国银行保险监督管理委员会的各项规 章制度,制定了关于资金和结算业务的各项管理办法和操作 流程,有效控制了业务风险。(1)在成员单位存款业务方面,保利财务在银保监会颁布 的规范权限内严格操作,并制定资金结算业务管
6、理办法、资金结算业务操作流程、人民币结算账户管理办法、 结息操作流程和银行账户管理办法等制度对成员单位 的诵知存款、定期存款、利室变动和存款账户讲行了热范.严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,保障成员单 位资金的安全,维护各当事人的合法权益。(2)在资金结算业务方面,成员单位在保利财务开设结 算账户,依托保利财务提供的网银系统提交指令或通过线下 提交纸质申请办理付款、转账等业务,严格保障结算的安全、 快捷、顺畅,同时可以确保数据的安全性。(3)为防范流动性风险,保利财务密切关注成员单位的实 际进款和用款情况,分析资金动向,及时对资金使用情况进行 调整和规划,做好头寸管理,保证成员单位的用
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