业务人员财务管理制度.docx
《业务人员财务管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《业务人员财务管理制度.docx(8页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、业务人员财务管理制度一、总则*科技发展有限公司(以下简称“公司”)业务人员财务管理制度,是依据 公司业务工作的*质、内容、特点和*作流程特别制定的。业务人员包括公司 的一线销售、市场推广和技术支持人员。为保障业务工作的顺利进行,望公司相 关业务人员认真遵照执行此财务管理制度。二、业务人员对外支付及报销流程范围:差旅费、通讯费、交通费、*费、日常办公费、快递费用等对外付款。流程:备注:L填写审批单时需详细写明申请日期、事项、用途、关联客户名称、 金额(大小写一致)、开户行、收款单位名称、付款*质(支票、现金)、支付日期等所列 各项。2.申请人提交待批准的审批单及原始*给财务部时,须将原始*及必要
2、的清单 粘贴在审批单背面。收款人须亲自签字领取报销等费用,如因收款人的特殊原 因不能根据项目内容填写费用审批单财务出纳审核*内容、金额等项并签字 交由公司负责人(总经理、董事长)审批收款人到总部财务签字领取,或由财务 出纳汇款亲自领取的,可由申请人签名代领。外埠业务人员无法亲自领取的,财务人 员可将报销款项通过银行汇款支付费收款人,银行回单作为签收依据。三、报销原则:公司对业务人员的销售费用实行定额管理,费用上限为业务人员年度销售额 (预算)的5%O销售费用以季度为单位进行核定考察,如费用支出超出按月、季平均 的年度预算,公司不予报销。(例如:年度销售额为80万元,销售费用上限为年 度销售额的
3、5%,即年度销售费用为:80万*5%=4万;季度销售费用为:4万4 个季度=1万元/季;月销售费用为4万/12个月=3333元/月)业务人员在报销、支取现金、领取支票时,必须提供收款方开具的真实国家 正式*。因特殊情况不能提供*者,应事先向公司提出报备申请,部门总监批准后, 财务方能予以办理。四、差旅费报销L出差前须事先填写出差申请表列明:目的地、出差目的、出差期限、 同行人数、交通方式、招待费用等项;出差期间的工作宴请,需与出差申请表同时提交 部门总监审批。2 .外埠区域人员凭部门总监签字确认的出差申请单可自行订票,订票费 用可事先借款,也可个人垫付,事后报销。3 .出差申请单无部门总监批示
4、,所产生的一切差旅费用,公司不予报销。4 .业务人员因公出差,火车(硬座、硬卧)、长途汽车票费用实报实销,遇 特殊或紧急情况出差需乘坐飞机、软卧的,须经部门总监批准。未经批准乘坐飞机、软卧出 差者,公司财务按照火车硬卧标准予以报销,5 .差旅报销标准为:(1)异地交通费:按公司标准执行的异地城际交通费根据*实报实销;(2)住宿、膳食、同城交通费实行费用包干制,按以下标准报销,出差人 员不再享有出差补贴。a.一人单独出差,每人每天费用包干标准:特殊地区(*、上海、广州、深 圳四地,下同)不超过260元,其他地区(*、上海、广州、深圳以外所有地 区)不超过225元。b.两人以上同*.业务人员出差,
5、每人每天费用包干标准:特殊地区不超过175元,其他地区不超过150元。(3)如业务人员出差由客户全程接待并提供食宿,将不再享有公司的出差 补贴,不再适用费用包干制度。(4)异地出差当日往返不适用费用包干制度,公司将只提供业务人员每天 25元的出差补贴。6.业务人员报销费用须详细填写差旅费报销单,并附上部门总监批准过 的出差申请单及相关*,经部门总监、总经理、董事长审核签字后,财务方 能予以办理;各区域业务人员须在出差后7日内将报销单据快递至公司总部财务出纳处。五、日常费用报销L业务人员通讯费及本地交通费实行包干制,每人每月500元,凭当月真实 *予以报销。2 .没有部门总监的事先批准,国家法定
6、节假日发生的出租车费、餐费等公司 一律不予报销。3 .凡有礼品馈赠、大型活动推广、招待宴请等需要,须填写相应申请表格, 报部门总监批示后方可执行;如遇突发事件、临时需要而未能事先履行审批手续的,须口 头向部门总监提出申请,并于事后两日内补齐所有手续,如业务人员报销超出季度销售 费用指标的,部门总监有权不予签字。六、借款业务人员出差或开展业务工作,可向公司申请借支全部或部分费用,借款额 度上限为:出差时间一周之内的,借款上限为2500元;出差时间在一周以上、两周之内的,借款上限为5000元;出差时间超过两周的,借款由业务人员单独个窠申请。所有出 差借款均须经部门负责人审核并经总经理、董事长批准,
7、才可自财务部门支取。现金借款需 提前三天申请,借款费用支出后三天之内,须根据实际发生数额填写支出凭单,经部门总监、 总经理、董事长签字核准后报销,费用支出超出借款的差额由财务部补足,费用结余款 项则全数退还财务部,由财务部开据收据。七、报销与报销时间L业务人员应保留好费用支出*,所有费用凭国家正式*报销,*丢失则不予 报销。业务人员应及时整理好相关报销单据,并进行分类归总,填写支出凭单,经 部门总监、总经理、董事长批准后,分别报销。2.坚持当月费用*当月报销的原则,业务人员需及时将报销*整理好,交予公 司财务部。3.每周二、四下午1点至6点(13:0018:00)公司财务部集中办理报销手续;
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 业务人员 财务管理 制度
