仓库管理制度.docx
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1、仓库管理制度一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好 无损,根据企业管理和财务管理的要求,结合公司的一些具体情况, 特定本规定。第二条仓库管理工作的任务:(一)根据本规定做好物资出库和入库工作;(二)做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、 盘点库存物资,做到账、物相符;(三)积极开展废旧物资、维修余料的回收、整理、利用工作, 协助做好积压物资的处理工作;(四)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。第三条 本规定适用于本公司所属的各分厂各部门。第四条仓库管理人员纳入公司财务部门统一管理。(过渡期间暂 时由采购主管进行管理)仓库物资的入库1、外购物资(包括外
2、购材料、商品等)到达后,保管员根据发 票或收据填写收到材料的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库 后,并根据点验结果如实填制入库单一式三份,做到货、单相符, 入库单的存根联在仓库备查,第二联采购主管附发票、收据和请 购单报账,第三联交材料会计汇总。2、委托加工材料加工完成后,由外协厂开具手续,保管员在手 续上签字认可,接收单位负责人在手续上签字后方可由经办人报账。3、车间余料(设备)退库应填写退库登记本,并详细注明 原因,合格用品可以作为库存物资。详细登记并注明,以便在生产中 合理利用,从而减少挤压物资;4、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、 品种等不相符的现象,保管员有权
3、拒绝办理入库手续,并视其程度报 告主管部门、财务部门和公司经理处理;5、在办理完入库手续后,如发现单据丢失的,应及时办理补票 手续,对责任人依据问题的大小予以相应的处罚;6、在办理入库手续时,如果发现价格涨落较大时,需要经过相 关领导同意,签字后方可办理入库手续。仓库物资的出库1、公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有维修主管和 厂长签章的领料单,一式3份,一联领料部门存查,一联交财务 部门做账,一联交仓库作为备查”依据;2、对于一切手续不全的领料,保管员有权拒绝发货,并视其程 度报告主管领导或公司经理处理;3、对于一些常用零配件不应从仓库中大批量领取,可根据实际 需要适当增加数量予以领用
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