供应商评审管理流程(附表单11份).docx
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1、主题:供应商评审管理流程共6页第1页编号:版本:A/0生效期:1目的通过对供应商质量、价格和服务体系的调查、评审和帮促,提高其质保能力, 降低供货和开点风险;规范采购及选择合格供应商,确保采购的物资外包加工产 品符合技术要求,且质量稳定。2适用范围新供应商评审(含跨类型)和供货年审,适用于原辅材料、外发加工、生产设备、 招标、备品备件或服务等项目的供应商评审及相应物资的采购与外包管理。3定义3.1外协件:按本公司提供的技术资料生产和检验的部件,外协件可按重要程度和 对产品最终性能的影响程度分为A, B, C三类。3. 2 A类件:主关件。直接决定产品品质,影响产品最终性能的关键件及大宗原 材料
2、,包括:木材、油漆、拼板胶、大五金(铁架铁床等)、进口皮革等。3.3 B类件:重要程度比A类件稍低,影响外观性能和加工性能的物料。包括: 化工材料(如阻燃海绵);小五金件;辅料(砂纸砂带、粘胶等);随机附件(如 麻布、玻璃等);塑料件;包装材料和印刷品等。3.4 C类件:不影响产品最终性能的件。包括:标准件;一般性小辅料,小橡塑件, 小五金件等。4职责分工4.1物资采购部:收集供应商信息;各类件评审牵头;质量体系帮促;合格供应商 开点;协调公司内部管理人员生产部在供应商处验货。4. 2综合品管部:对供应商质量控制,检验与试验,质量改进评审。4. 3技术总监办:对供应商工序控制,产品水平和技术力
3、量及标准进行评审。5. 4财务部:对供应商资信,财务运作,规模资金,价格成本方面进行评价。4. 5供应商评审小组:负责主要物资新供应商的选择和评定工作,并签署审核意见, 以及供应商的平时考核。5工作流程5.2新开点(含跨类型)和临时的评审:6程序说明6.1 信息收集和评审申请6. Ll物资采购部利用报刊杂志、广告、黄页、网络、自荐等收集分供方信息,并 对现有供应商供货或质量问题及时记录在考评表上。7. 1.2物资采购部采购员与新厂家(含跨类型)联系,调查适用性和供货意向,发放供应商调查表,供应商填写盖章后返回,采购员初评。8. 1.3采购员根据供应商资信,设备和生产能力,质保能力和技术力量等在
4、调查表 上综合评价,物资采购经理确认。9. 1.4供应商按7.2准备见证资料,附于供应商评审申请表之后,经公司总 裁批准,总裁助理/物资采购部组织评审。一般A类件合格供应商每半年覆盖评审 一次;B, C类件每季度覆盖评审一次。评审申请及最终评审结果批准权限如下:主题:供应商评审管理流程共6页第3页编号:版本:A/0生效期:类型申请部门评审结论结论批准时间类别年审物资采购部供应商评 审小组总裁上下半年各一次, 一般定为每年6月和12月A类件供应商 的新开发评审新开点(含跨类型)总裁助理每季度的第三个 月B, C类件供应 商的新开发评审临时6. 1.5总裁或总裁助理负责A、B类大宗贵重原材料采购合
5、同、采购订单的批准;物资 采购部经理负责对C类件和零星物资采购订单的审核。6. 2评审:6.2. 1在以下情况下,经总裁批准,可以先送样后评审:A.在我司附近投资建厂,专为本公司供货,未形成批量前。B.为广州XX长期稳定供货的企业。C. 一些必须经过技术验证和品质检验后才能证明其真实供货能力的企业。D.部分特殊或需急用的物资。6.2.2评审原则上应到供应商生产现场;暂时无法现场评审的供应商,应按7.2 及7. 3提供完整资料。根据资料或现场评审,会签供应商评审表后,A类件评 审结论由总裁认可,B、C类件评审结论由供应商评审小组和总裁助理共同认可。 评审结论总体接受率应不小于75%,且否决项接受
6、率不小于80国必审项接受率不 小于60缸其中任一项小于规定值,均为不合格,需整改或淘汰。供应商属代理性 质,必须提供完整合法证明资料。6. 2. 3评审组成员由两个部分的部门(财务部/物资采购部,生产计划部/综合品管 部/技术总监办)构成,根据供应商评审通用标准和供应商评审表(现场用) 对供应商进行评审。评审组人员包括:第一部分:会计师/物资采购部采购员,此 类人员主要对供应商的资信、财务状况、经营资格和成本等进行评审;第二部分: 物控计划员/外协质检员/技术总监办工艺或设计人员,此类人员主要对供应商的 生产能力、技术力量、工艺水平、质量保证体系和人员素质等进行评审。如所评 审的供应商属A类级
7、别,且相关部门经理需跟踪和监督评审过程及结果。评审过 程中,评审组人员需认真严肃的对评审过程和结论负责,如因在评审过程中随意主题:供应商评审管理流程共6页第4页编号:版本:A/0生效期:应付而导致评审结果与事实不符,从而影响供货和生产,公司将严厉追究相关责任人。6. 2.4评审组成员对供应商质量体系进行总结,物资采购部采购员根据薄弱项汇总 纠正和预防通知单,负责供应商质量体系的帮促。供应商应按照通知要求编制 详细可行的整改计划反馈本公司,并限期整改完成,不得弄虚作假。否则按以下 处理:A.通知单反馈拖期罚款IOO元/天;并扣去相应体系考评分。B.不可接受则继续整改或列入淘汰范围,停止供应商开点
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- 关 键 词:
- 供应商 评审 管理 流程 附表 11
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