内部审核控制程序QES.docx
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1、XXX有限公司文件编号:XXXX-028标题:版号:A/0内部审核控制程序页码:1/31目的根据公司管理手册的要求,审核管理体系涉及的各部门所开展的各项活动及其结果是否符合要求,确保管理体系持续有效地运行,并为管理体系的改进提供依据。2适用范围本程序适用于公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系的审核工作。3职责3.1管理者代表负责制定年度内部管理体系审核方案,经总经理批准后实施。3. 2审核组长负责编制每次审核的实施计划,按计划组织审核小组成员对管理体系运行的部门进行审核、评价和报告。3. 3各部门对审核中发现的不符合项,负责制定纠正措施并组织实施。4作业程序4. 1年度内审方案4.1.1每
2、年12月底由管理者代表策划下一年度的内审方案,策划时要考虑环境因素、职业健康安全风险评价结果、拟审核的活动和区域的状况、重要性,以及以往审核的结果。应保证每个部门每年至少接受二次内部审核。年度内审方案由总经理批准后下发。年度内审方案的内容包括:审核目的;审核准则;审核范围;审核频次(时间);审核方法。4. 1.2在以下几种情况,应根据需要进行年度内审方案外的临时内审:法律、法规及其他外部要求发生变化;相关方的要求或投诉;发生重大事故;管理体系大幅度变更。公司的临时内审由管理者代表组织实施。4. 2审核的准备4. 2.1由管理者代表指定审核组长,并成立审核小组。由审核组长分配审核小组成员的任务。
3、在分配审核任务时应注意:审核人员必须是与被审核领域无直接责任的人员。4.2. 2审核组长负责制定审核实施计划,经管理者代表批准后,在审核前5天下发给受审部门。XXX有限公司文件编号:XXXX-028标题:版号,A/0内部审核控制程序页码:2/3审核实施计划的内容包括:受审核的部门、审核的目的、范围、日期;审核准则;审核的主要内容及时间安排;审核员分工。4.2.3受审部门收到审核实施计划以后,如果对审核日期和审核的主要项目有异议,可在两天之内通知审核组,经过协商可以再行安排。4.2.4审核组长组织审核组成员编制审核检查表由审核员负责编写评价管理体系要求的检查表。审核组长协助审核员准备并最终审定检
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